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请问一下,外购商品用于业务宣传,增值税视同销售,分录是借:销售费用,贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)(按零售价计算税费),企业所得税确认收入,那增值税申报时,未开票收入这里销售额是按税额除以税率来填写吗?

2022-04-29 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-29 15:33

未开票收入这里销售额按贷方库存商品的金额填写

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快账用户4047 追问 2022-04-29 15:36

老师,您好,视同销售的税额,我们是按零售价除以1.13计算的,库存商品是成本价,我这里应该填零售价除以1.13来填吧?

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齐红老师 解答 2022-04-29 15:47

视同销售的税额, 是按零售价除以1.13计算 那未开票收入填零售价除以1.13来填

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快账用户4047 追问 2022-04-29 15:50

好的,谢谢,那增值税申报的收入比账面收入多(因为企业所得税上没有确认收入成本,是记入销售费用),这样会不会有什么问题?

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齐红老师 解答 2022-04-29 15:57

这就是税会差异,不会有问题

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快账用户4047 追问 2022-04-29 15:59

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-29 16:02

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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未开票收入这里销售额按贷方库存商品的金额填写
2022-04-29
您好,填报:A105010   视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表 在表A105010第3行“(二)用于市场推广或销售视同销售收入”填报收入; 在表A105010第13行“(二)用于市场推广或销售视同销售成本”填报成本;
2020-11-24
你好,按照120确认收入的
2021-12-20
你好 这个是  结转成本按成本价来结转的 
2021-01-19
同学,你好 需要按未开票收入来申报的。
2024-03-20
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