您好,那您两年内每月收租金?

甲乙丙丁四个公司,甲分别占这三家公司70%、60%、60%的股份。请问,甲公司营收、利润分别是多少?(该如何合并报表) 1、乙公司销售给甲公司2套设备,价格100万/套,2套200万,净利润20万; 2、甲公司将两套设备分别卖个丙公司和丁公司,单价为120万,实现销售收入240万,净利润为40万(假设无任何费用) 3、丙公司和丁公司分别用该设备对外服务共实现营收300万,净利润100万。 老甲乙丙丁四个公司,甲分别占这三家公司70%、60%、60%的股份。请问,甲公司营收、利润分别是多少?(该如何合并报表) 1、乙公司销售给甲公司2套设备,价格100万/套,2套200万,净利润20万; 2、甲公司将两套设备分别卖个丙公司和丁公司,单价为120万,实现销售收入240万,净利润为40万(假设无任何费用) 3、丙公司和丁公司分别用该设备对外服务共实现营收300万,净利润100万。 老师:这个该如何并表?
老师如何理解这个:向丁公司销售一台设备,销售价格200万元,成本180万元,两年后,以120万元的价格回购设备,如何做分录呢!如何理解该改分录
1. A公司固定资产的账务处理: (1) 公司对办公大楼进行了大修,总支出400万元,预计修后可以再使用15年,预计净残值率2%,办公大楼原值800万,累计折旧500万,原预计使用40年,已经使用22年。会计按照新的价格重新做了计划,新价值为700万元,按照18年计提折旧。做法是否正确?为什么? (2) 公司11月购入固定资产一台设备价值15万元,该设备什么时候开始做折旧?假设残值率1%,使用10年,用直线法计算,如何做分录? (3) 公司借入100万贷款,为一台设备作大修,年利率6%,借款期限为2年,大修将于1年内完成,该利息如何处理? (4) 公司处理报废设备一台,该设备原值50000元,已经计提折旧40000元,设备处理发生各项费用2000元,以现金支付,处理设备收入8000元,银行收讫。如何做相关账务处理?
2甲公司为增值税一般纳税人,本年7月销售机器设备(非农机)和农机共取得含税销售额800万元,未分别核算。如果分别核算,销售机器设备(非农机)取得含税销售额650万元,销售农机取得含税销售额150万元。请对其进行纳税筹划。3甲公司为增值税一般纳税人,本年春节期间为促销产品有两种方式可供选择:一是销售一台价值1000元的空调(购进价格为750元)的同时,赠送一台价值200元的电风扇(购进价格为150元),甲公司将赠送的200元电风扇单独开具发票。二是将一台价值1000元的空调(购进价格为750元)和一台价值200元的电风扇(购进价格为150元)捆绑销售,给予200元的价格折扣,并将价格折扣开在同一张发票的“金额”栏中,以上价格均为含增值税价格。甲公司的销售利润率为25%即若销售额为1000元,则进价为750元。假设只考虑增值税,请对其进行纳税筹划。
甲公司与乙公司于2×16年11月签订不可撤销合同,甲公司向乙公司销售A设备50台,合同价格每台100万元(不含税)。该批设备在2×17年1月25日交货。至2×16年末甲公司已生产40台A设备,由于原材料价格上涨,单位成本达到102万元,每销售一台A设备亏损2万元,因此这项合同已成为亏损合同。预计其余未生产的10台A设备的单位成本与已生产的A设备的单位成本相同。甲公司应如何处理?
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外,其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下,在报销时还需不需要提供发票?依据是什么? 你
@董孝彬老师,别的老师别回答?
是的,如何理解呀
老师正确分录:借方:银行存款200,贷方:其他应付款120.预收账款80(当租金)老师分录我不太懂能帮忙理解一下吗
您好,那您的业务是售后回租,不确认销售收入