同学您好,就是原来是公司的车现在过户给个人,还是个人过户给公司
老师,私人车挂靠在单位的,有车贷,一直是打到老板账上还的,首付也是她打到公账上支付的,这次也是一次性打给老板还清的,七月初过户到她个人名下,七月还要折旧吗?还有清理固定资产和一次性还的车贷,该怎样做账呢?
老师具体问题是这样的: 单位挂靠一辆车,比如车价20万,有车贷10万,已还车贷2,现在一次还清车贷8,过户到挂靠人本人名下,过户费两万,请问现在固定资产清理做账分录顺序是怎样的?
老师晚上好,请教个问题,我公司是销售半挂车的行业,买车过程中,有很多客户为了贷款,户头挂到我单位名下,当时会计把这些挂靠的汽车,误入了固定资产科目,并且把车辆购置税也计入到固定资产科目了,现在税局要求把这些汽车转入存货,再开票出去,老师我有个问题很疑惑,当时计入固定资产的价值是按不含税价计入原值的,可现在往出开票时还按固定资产原值开票吗?对这问题很疑惑,请老师指点一下,谢谢老师
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
大神老师,能不能给我说下。开标及评标具体是干啥的
这题为什么要做这个分录?怎么来的?借:盈余公积 2.1 利润分配——未分配利润 18.9 贷:以前年度损益调整 21
董孝彬老师,采购代理机构什么意思?。我入职在财务事业单位合同工,我们要买财务预算软件,领导让我看看这个合同
工程收入:632052.80 销售收入:88495.58 进项税额13%,销项税额9% 税率:材料70%,人工30%,销售商品5%,利润20%,请问结转成本怎么计算和做会计分录?请邹老师帮我分析一下。
500元以外收据都可以入账吗,具体有哪些要求
你好,老师,有道题怎么理解?12月才签订的合同,为何那个30000利息是指10,11,12三个月的,还有12月31号,合同负债科目的余额怎么出来的,理解不了答案,谢谢老师。做这道题感觉我都理解错了,但就是不知道错哪里。
做推广用的产品,如何入账,做视同销售的会计分录怎么做,谢谢老师
老师,为什么主营业务在贷方,到了记账凭证又成了借方?
老师 公司给员工购买的安全帽、反光衣 取得的专用发票可以抵扣吗/怎么做分录呢
老师请问,企业店铺给员工发工资,以前是个人转,现在也不想公户发,请问怎么操作合适呢?
个人挂靠公司的,现在过到她自己名下了,可是过户发票金额就两万,我该怎样做固定资产清理呢?
借 固定资产清理 15万 累计折旧 5万 贷 固定资产 20万 借 长期应付款 8万 贷 库存现金 8万 老师上面分录对吗?还有接下来的分录怎么做呢?
现在转让给个人两万元
一次还清的是谁还的呢
是个人自己打到老板私账上还的
车行直接在老板私账上扣的款
那您为什么只开2万的发票呢,这就和实际的不一样了
过户费就两万
而且也不会收到钱
那实际不是把8万也转给您老板了
老板又没收到钱 ,还车贷了,您只要告诉我,这样的账务怎么处理呢
我上面做的分录对吗?接下来还有什么分录呢
正常的固定资产清理的是,借固定资产清理累计折旧贷固定资产,借银行存款贷固定资产清理应交税费-应交增值税。最后把固定资产清理的余额转营业外收入或营业务支出
我这个问题不同吗?如果是您遇到该怎样做账呢?
那您当2万做话,那8万不管,就按您的账面的固定资产清理的余额
那八万是清理的余额吗?
不是的,具体看您计提了多少折旧的,您就不用考虑8万了,就按您说的2万做
您看过上面的分录没,折旧了5万,您能把分录完整写给我吗?
借 固定资产清理 15万 累计折旧 5万 贷 固定资产 20万 借银行存款2 贷固定资产清理2 借营业外支出贷13 贷固定资产清理13 借 长期应付款 8万 贷 库存现金 8万
老师,预计净残值不要管它,是吗?
您好,是的, 不用管的