你好 借应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷银行存款

银行收到社保局的一笔稳岗补贴的怎么做分录呀,应该是社保局退回的公司缴纳部分费用 这个分录怎么做呀,老师
用银行存款交社保的会计分录应该怎么做呀?
老师好 ,请问计提社保 、交社保 和发放工资这一整套的会计分录应该怎么做呀?
个人私户转社保费进公户,这个钱记入其他应付款-代付社保费会计科目。当公司收到这笔钱时,会计分录为借:银行存款,贷:其他应付款-代付社保费。当公司用这笔钱来支付社保费时,会计分录为借:其他应付款-代付社保费,贷:现金或银行存款。 那还需要做一笔付社保费的业务分录吗?借:其他应收款-社保费 管理费用-社保费 贷:银行存款吗?
去年会计分录做错了发放社保写成借方:管理费用社保其他应收款社保贷方银行存款今年怎么调整
公司公户给出纳转款 这个出纳的往来款能用平时费用发票下账么
公司刚成立法人给公司借款了40万 然后后面又立马转出去了 这个做往来款没事吧
老师运输发票一般纳税人多少个点
老师,请问一下客户预付货款,我们可以26年开票在申报的嘛?或者26年再申报无票收入。
老师,收购小麦合同约定水分≤13.5,然后单价2.2元/公斤,但是业务员拿来收购单水分20了,那么也没有扣水分量,仍按2.2元/公斤付款的?这个可以吗?
个人向公司借款,公司之间借款,年底未还可以么?
企业收到一笔补助资金用于厂房装修,请问这笔资金,我用了净额法冲减了长期待摊费用-厂房装修,有文件说明是补助装修款,收到的补助款也是直接付给装修公司的,请问税法上要做纳税调整吗?
老师,有30个表格产品数量怎么合并在一起
老师,请问一下我们小规模公司收款了。但是没见对方索要发票,我们收款了没开票借方负数,要是明年对方要我们开票给他们,还能开的嘛?我们今年也没有申报无票收入
请问老师,提单上有境外收货人、到货通知的代理收货公司,那么报关单上面的境外收货人写实际收货人更好一些吧,为后续退税,实际收货人才是签订的业务合同