借:管理费用—福利费 贷:现金/银行存款

你好!生产部门新招一批员工,企业给员工购买一批日常用品,如何处理?
鸿远公司12月份发生以下业务。要求:编制相关会计分录。1.从银行提取现金3000元。2.5日向甲公司销售商品一批,开出增值税专用发票:价款50000元,增值税额6500元。款项全部收到,3.19日,行政管理部门门购买办公用品200元,用支票支付。4.21日,向乙企业赊购材料-批,取得了增值税专用发票,价款20000元,增值税额2600元,开出了面值为22600元的商业承兑汇票。材料运达企业并验收入库5.25日以银行存款支付产品广告费10000元。6.26日收到客户支付的违约金收入30000元存入银行。7.31日,当月应发工资50000元,工资费用分配汇总表列示:生产部门直接生产人员工资20000元;生产部门管理人员工资10000元;管理部门人员工资8000元;专设产品销售机构人员.工资12000元。8.31日,支付本月短期借款利息2000元。9.31日,结转本月销售产品成本75000元。10.31日,计算当月应交城建税210元,教育费附加90元。
某企业为增值税一般纳税人,使用的增值税税率为13%,2022年3月份发生的有关职工薪酬业务如下:(1)10日,缴纳社会保险费123000元,其中单位承担部分97000元。(2)25日,企业以其生产的产品作为福利发放给直接从事生产活动的职工,该批产品市场售价总额为45000元(不含价格),成本总额为30000元。3)31日,分配本月各部门工资,计算结果如下表:部门车间生产员工258000车间管理人员29700行政管理部门63400销售部门133900合计48500(4)31日,计提应代扣代缴个人所得税3580元。(5)分配本月单位负担的社会保险费,见下表部门车间生产员工51600车间管理人员5940行政管理部门12680销售部门26780合计97000要求:编制业务1-5相关会计分录。
某企业为增值税一般纳税人,使用的增值税税率为13%,2022年3月份发生的有关职工薪酬业务如下:(1)10日,缴纳社会保险费123000元,其中单位承担部分97000元。(2)25日,企业以其生产的产品作为福利发放给直接从事生产活动的职工,该批产品市场售价总额为45000元(不含价格),成本总额为30000元。(3)31日,分配本月各部门工资,计算结果如下表:部门车间生产员工车间管理人员行政管理部门销售部门合计金额2580002970063400133900485000(4)31日,计提应代扣代缴个人所得税3580元。(5)分配本月单位负担的社会保险费,见下表部门车间生产员工车间管理人员行政管理部门销售部门合计金额516005940126802678097000要求:编制业务1-5相关会计分录。
某生产型企业 2015 年9月发生了以下经济业务:①采购了一批原材料,价值50 万元,后将其用于产品生产,耗费了 20 万元;②车间办公室花费1万元购买了一些办公用品;③支付生产车间生产工人的工资20万元、车间管理人员的工资8万元 厂部行政管理部门人员 的工资10万元;④对生产车间的固定资产计提折旧费15万元;⑤生产车间发生水电费30万元;⑥企业购买了一台新的机器设备,价值100 万元。那么,该企业2015年9月生产产品的成本是多少?
员工租车给公司用,公司每年付1万元给员工,这个1万要去税局开发票吗,开的是什么
弃石资源使用权拍卖时间合同都是2024年9月 ,使用权用十年,金额8400万。但是没有写明付款怎么付,本月开开始付了1780万。 12月怎么入账? 之前一直都没有账务处理过。
2025年后半年的房租,12月26号付的款,但是发票可能要26年1月初开了,按照实质重于形式原则, 那我可以把这个房租算作2025年的费用吗?做在12月账上,到时候把这个2026年1月初的发票附在2025年12月这张凭证后面,就行了吧?
你好,老师,就是公司补入建厂房的材料、人工安装费等,取得的发票不能抵扣进项税吧,
如果我给员工报销,给钱,这个员工应该借:其他应收还是其他应付款?贷:银行
生产企业委托外贸综合服务公司出口货物并代办退税,出口发票怎么开,税率栏填写什么?填写增值税申报表填什么行次是免抵退或免税?
你好,老师,辞退员工的一次性补偿金。怎么做账
残保金的计提和支付是用应付职工薪酬吗
老师好,现在小规模纳税人企业所得税还减半征收吗?
往来企业更名做账怎么处理?
不需要入制造费用吗?
如果是制造部使用,就入制造费,销售部就入销售费
制造费用—福利费,这样吗?
是的,借:制造费用—福利费 贷:现金/银行存款