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老师好,食堂外包出去了,每个月结一次账,那结款后和未结款的时候,会计分录应该怎么做,谢谢啦

2021-09-05 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-05 09:25

你好,全部对外包租的话,你们还产生费用吗?

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快账用户3374 追问 2021-09-05 09:27

当然了,员工吃饭又不出钱,伙食费肯定工厂出啊

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齐红老师 解答 2021-09-05 09:32

你好,支付时直接计入应付职工薪酬,福利费就可以。

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快账用户3374 追问 2021-09-05 09:36

分录怎么做

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齐红老师 解答 2021-09-05 09:58

你好!借应付职工薪酬贷银行存款等

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快账用户3374 追问 2021-09-05 10:00

末支付的时候呢

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齐红老师 解答 2021-09-05 10:01

你好!借管理费用等-福利费 贷应付职工薪酬

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快账用户3374 追问 2021-09-05 10:03

把应付职工薪酬换成应付账款可以吗

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齐红老师 解答 2021-09-05 10:05

你好!不可以的,这只职工福利

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快账用户3374 追问 2021-09-05 10:07

那我前面是这样做的,对最后的损益有影响吗

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齐红老师 解答 2021-09-05 10:13

你好,最终做路费用的话,是不影响生意的。

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齐红老师 解答 2021-09-05 10:13

你好,最终做路费用的话,是不影响损益的

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快账用户3374 追问 2021-09-05 10:14

那我从这个月开始改过来,像您这样做,前面的就算了,可以吧。或者说像我那样做也可以,不过像您这样写更严谨是吗

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齐红老师 解答 2021-09-05 10:20

你好,后期的按正确的做就可以,前期不用更改了。

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你好,全部对外包租的话,你们还产生费用吗?
2021-09-05
借原材料贷、应付账款 支付、借应付账款贷、银行存款。
2021-10-08
已经提前在去年确认了成本,所以现在没有成本可供结转了。 既是内账,不用结转了,做好解释即可。
2021-05-10
你好,结转了本年利润,本年利润是有余额的,应该把余额一次性结转到未分配利润中去,然后按照净利润的10%计提法定盈余公积金。借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润。 借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配-提取盈余公积金。 借:利润分配-提取盈余公积金,贷:盈余公积-法定盈余公积。
2020-08-14
同学,你好 这个 发票不用入账
2023-08-05
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