咨询
Q

老师,我们公司有一笔管理费去年多记了5000元,跨年的管理费怎么冲,怎么做分录?

2021-09-05 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-05 10:53

汇算清缴抵扣了 不修改的情况 借其他应付款借管理费用负数

头像
快账用户7641 追问 2021-09-05 10:59

这个以前年度损益怎么使用?

头像
齐红老师 解答 2021-09-05 11:00

你好在汇算清缴,你已经调增了5000,借其他应付款贷,以前年度损益调整。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
汇算清缴抵扣了 不修改的情况 借其他应付款借管理费用负数
2021-09-05
借:其他应付款 贷:利润分配-未分配利润
2024-09-13
你好 你做借方管理费用 -440 才可以的。 你这样做 系统会识别不了的
2021-04-15
你好,根据你的描述,现在的调整分录的 借:库存现金等科目 贷:利润分配—未分配利润
2025-01-08
你好,只做第一个分录就可以的,第二个分录没有用。
2022-06-30
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×