汇算清缴抵扣了 不修改的情况 借其他应付款借管理费用负数
发现去年的管理费用多记了一笔,今年调账该怎么做
老师,我们公司有一笔管理费去年多记了5000元,跨年的管理费怎么冲,怎么做分录?
老师,20年一笔技术服务费多录入65026.8元,在今年10月份查出来,跨年的管理费多录入,怎么处理
老师,去年12月重复入了管理费用,也就是多计提了一笔,今年要怎么做分录?我直接红冲了感觉不对。
老师,您好。调整跨年度多计提的管理费用-劳务费,怎么做分录冲减呢
老师,我新接手一家食品制造业,期初余额录完了之后差一分钱,我应该怎么调整,我在库存现金上多加一分钱可以吗?不写分录
你好,老师 请问一下,我们公司生产沥青混凝土 但是有几种规格 核算成本必须要分开核算吗,如果分开核算非常麻烦,还是说 可以合并核算
银行账户报告发证日期跟开户日期是填一样的吗
你好老师个体户工商年检注册资金填多少
老师,目前审计行业是什么状况?
法人名下的车,可以以什么形式让公司做补贴报销? 会计分录怎么做
请问农资公司报税都报哪些
其他应付款,支付时间有限制吗?
请问老师,之前购买了物资钱花了,过了两年对方又把钱退回来了,质量不行,那现在退回来怎么做账
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬的帐载金额,应该填全年应付职工薪酬的贷方累计数,对吗?
这个以前年度损益怎么使用?
你好在汇算清缴,你已经调增了5000,借其他应付款贷,以前年度损益调整。