你好 借银行存款 其他应收款-老板 贷应收账款

老师,我们上个月承办了一家企业的会议,款项收到一半,还有一半收到,也没给对方开发票,请问我们怎么做账呢?
老师,我公司和另一家公司共同投资一个项目,收到另一家公司的投资款,怎么入账?不入股。合同约定不还本,仅收益后按比例分,并开具相应发票
老师,晚上好! 一个合同的款项,老板个人微信收到了一半 ,另外一半是公账收款的,请问怎么入账呢?按合同开出发票的
老师,晚上好! 公账支付了一笔货款,但是对方没有开出发票怎么入账呢?合同还没走完
开票内容是 *经营租赁的*租金 税率是百分之几?
销售收入减去成本减去提成是什么
老师,我单位是一般纳税人,前几个月确定收入客户说先不要开发票当时按月份收入各无票申报了,,在这个月客户通知之前收入要开发票出来,这个报税系统显示之前已经申报无票收入的40w了,这个月报税怎么报啊?
我增加了预算会计分录,设置了601财政拨款预算收入,721事业支出,801资金结存,810财政拨款结转,财政拨款预算收入和财政拨款结转余额在贷方,是正数,事业支出和资金结存也在贷方,是负数,有问题一样,啥原因呢
老师,请教一个问题,我们预收了菲律宾的折合2000人民币预收款,请问计提销项税额,分录怎么做?
老师,有客户问一年开不超过500万,是指一年,还是一个循环年度,这个是什么意思呢
就是资源税中,准予扣减的外购应税产品购进金额,本地区原矿适用税率和本地区选矿适用税率,本地区是指购入后又出售的一方所在地,还是原本销售方所在的喔
异常凭证的进项发票,进项税额转出的会计分录?
这个分录对么,为了冲平转出未交是负数,之前一直结转错了,现在想都结转到未交增值税
老师,厨具卫具零售在商品和服务税收分类编码中的哪里,可以查询到
这就完了吗?不用做主营业务收入和结转吗?
你们之前没有确认收入吗。学员
我都还没开发票呢
我都是月底一起做
借应收账款 贷主营业务收入 借主营业务成本 贷库存商品 借银行存款 其他应收款-老板 贷应收账款
我的成本结转是跟购买材料时一起做了可以吗?因为一个人的公司,都是月底一次做账
成本结转是跟购买材料时一起做了可以
那您上面的那个借主营业务成本 贷库存商品是指?
就是,销售的产品,结转账面价值
是结转成本吗
是哒,学员,就是结转成本
但是我对应的不只是这个成本还有请兼职人员的 买了一些水 道具这些都是需要一起结转吗
你好,学员,是这样的
水果 道具这些也要结转成本?
你们这个水果道具,可以直接坐到费用科目的
那兼职人员工资怎么做
借管理费用-工资 贷银行存款
这个兼职人员不是劳务费吗
是劳务费,计入费用就可以的