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老师,你好!我们是餐饮企业,购进农产品进项税额适用于加计扣除15%.老师,这个加计扣除的15%在申报表(二)里面哪里体现呢?

2021-09-06 08:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-06 08:40

你好,这个不在附表二里面填写,在附表四本期一般项目加计扣除发生额和实际抵扣金额里面填写。

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你好,这个不在附表二里面填写,在附表四本期一般项目加计扣除发生额和实际抵扣金额里面填写。
2021-09-06
你好 一般是可以的 但是建议咨询当地税局的执行
2022-03-11
你好,对的是的可以的。
2022-08-25
同学你好,加计扣除部分是在交税时计入其他收益或营业外收入 借,应交税费一未交增值税 贷,银行存款 贷,其他收益或营业外收入
2021-12-30
借应交税费增值税加计扣除,贷,营业外收入 需要抵扣,借应交税费未交增值税,贷,应交税费增值税加计扣除。
2022-11-17
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