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老师,问一下,固定资产多计提了一个月,这个月怎么办?并且这个固定资产已经全部计提完了,怎么做账

2021-09-06 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-06 09:16

你好,红冲就可以的,之前分录是怎么做的?

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快账用户7265 追问 2021-09-06 09:17

借管理费用,贷累计折旧。那我自制的固定资产明细账怎么做?净残值需要做么?

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齐红老师 解答 2021-09-06 09:20

借累计折旧借管理费用负数。

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齐红老师 解答 2021-09-06 09:20

弹指不用动,这个固定资产还在使用吗?

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齐红老师 解答 2021-09-06 09:20

残值不用动,这个固定资产还在使用,这个情况下不用做处理。

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快账用户7265 追问 2021-09-06 09:20

还在使用呢

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齐红老师 解答 2021-09-06 09:23

使用不用动的,你的明细账不需要修改。

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快账用户7265 追问 2021-09-06 09:23

好的。谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-06 09:23

不用客气,工作愉快。

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