你好,红冲就可以的,之前分录是怎么做的?
固定资产计提多了从一月到五月多计提50000怎么调整这个月
买了一固定资产原值2567,已经折旧计提了365.8,这个月把这固定资产卖出去16800,请问分录怎么写
老师,问一下,固定资产多计提了一个月,这个月怎么办?并且这个固定资产已经全部计提完了,怎么做账
老师请问一下固定资产上个月已经提足折旧的这个月怎么没处理了
#提问#固定资产知道原值 可是发票是分期来的 这个怎么进入固定资产 折旧我已经都全部计提了 该怎么办才发现这个问题
另一家公司帮忙代付了本公司的费用,该怎么做分录
老师我么在做完汇算清缴后,缴纳税款5000元,这哥分录怎么做
实际操作中,盈余公积转增资本的情况多吗
缴纳职工医疗保险的滞纳金,应该记到哪个会计科目?
原值是1323552.51元,折旧年限10年,折旧率是5%,!那他每年的折旧额是多少呢,麻烦老师写下过程
老师进销项发票除了做账打印,还需要下载什么格式保存?
老师,我们买个已到报废年限的客船,还可以入固定资产吗
公司买的二手笔记本用了几个月又用不了了,准备卖掉重新买,卖掉的款是需要打进公司吗?是员工卖,然后钱现在是在员工那里
公司买的二手笔记本用了几个月又用不了了,准备卖掉重新买,卖掉的款是需要打进公司
本月有未见增值税影响当月利润吗
借管理费用,贷累计折旧。那我自制的固定资产明细账怎么做?净残值需要做么?
借累计折旧借管理费用负数。
弹指不用动,这个固定资产还在使用吗?
残值不用动,这个固定资产还在使用,这个情况下不用做处理。
还在使用呢
使用不用动的,你的明细账不需要修改。
好的。谢谢老师
不用客气,工作愉快。