同学你好,是需要冲减的;

老师好!用友t3财务软件里,11月份购入的固定资产,11月就计提了折旧,然后又做了红字冲销凭证,12月正常计提了折旧,但在固定资产模块下还显示11月有计提的折旧。结转到21年1月份,凭证做完月末结转折旧的时候固定资产模块下提示子系统登录失败,没办法结转折旧,这个应该怎么办?
请问老师,固定资产折旧应该是11月提完,12月不再计提。但是12月多提了一个月。年终已经结账,1月份还用冲多提的这一个月吗?
老师,11月买的固定资产,但我12月份账忘记提折旧了,报完了财报。有关系吗?还是要撤回重新订正报表。还是下个月可以补提折旧?
老师您好,我我们公司11月买了一辆固定资产,按理是从12月开始计提折旧,但是这辆固定资产在12月入账,那我这个计提折旧从什么时候开始
老师您好!11月试生产,那么11月固定资产没有计提折旧,11月计提10月的折旧,12月计提11月折旧是吧,一般是当月增加不提,次月计提是吧,还有每个月计提还是以原值计提是吧,不以净值计提是吧
发票税率有7%的吗?老师
之前公司注册资本是300万,自然人A持股比例是60%,认缴180万,自然人B持股比例是40%,认缴120万。现在公司准备新增注册资本到2600万,让甲企业认缴2444万,占94%,自然人A股东认缴130万,占5%,自然人B股东认缴26万,占比1%。这个属于增资扩股导致的股权稀释还是增资扩股和股权转让相结合
老师,两年前的预收款,一直没做收入,查账后这个月做入了无票收入,直接算到了今年的收入,可以吗?谢谢老师
老师这是啥意思啊,地址没有更新过来是吗
老师,合同上注明的物资名称是左边框框的,但是右边的名称也有在合同备注体现。这样开票按照右边框框的名称来开可以吗
老师一共社保公司部分需要计入社保基数吗?
我个税申报表重新更正,更正到1-5月份,来更正月份的时候显示图片里面的问题,这种怎么办
我们单位购进货物不要发票,是3500一吨要3%发票的话是加330,我们单位税负率是1% 开票给对方单位,收对方票加税合计的10个点 单位亏吗?
公司是制造企业,目前erp采用标准成本核算,但是实际成本应该怎么处理,月底的时候。系统目前原材料和人工,制造费都是用标准成本,月底后,实际成本应该怎么办
有了利润表和资产负债表怎么算营业收入净额
但是我怎么冲减呀,我现在做22年1月份的固定资产折旧表。一月份做了冲为0,不再计提。现在1月的表和账是平的。
目前的问题是21年12月份的表上多提了一个月,但是22年1月又重新计算月折旧和累积折旧了,我应该冲什么呀,怎么做分录呢
同学你好,冲减是做计提相反的会计分录 借,累计折旧 贷,管理费用等;
可以已经跨年了呀,现在账上的累积折旧是等于表上的。怎么能直接冲呢
我现在做22年1月份的固定资产折旧表。一月份做了冲为0,不再计提。现在1月的表和账是平的。——这里不是冲了么?
我的意思是固定资产应该计提到11月份12月份不再计提,但是12月我计提了。然后1月份我直接做了折旧的减少,我想说的是,已经计提的这个12月份的账怎么处理
正常应该是12月就做折旧的减少,2021年应该计提11个月,我计提了12个月,
我说的是多计提的这一个月怎么处理,您看懂了吗?
1月份的折旧表不是冲平,是正常不再计提了
同学你好,正常应该是12月就做折旧的减少,2021年应该计提11个月,我计提了12个月, ——这个不是多计提了一个月,将多计提的部分冲回就可以的;
但是12月份已经结账了,累计折旧已经为0了,还冲累计折旧?
同学你好,结账后损益类科目余额是0;累计折旧怎么会是0呢,累计折旧是固定资产减少才做减少,如果固定资产没有变,累计折旧是一直有余额的;