你好 借管理费用 应交税费待认证 贷银行存款
老师我想问一下当月取得的住宿发票为专票。当月做账,但是当月不认证可以吗?留到下月认证抵扣
老师,增值税专用发票抵扣联当月未认证,如何做账?
当月进项够了,不想认证抵扣,想留到下月,但是发票的还得做账,如何账务处理
当月取得的增值税专用发票,但是当月无法认证抵扣,应如何做账?
企业取得增值税专用发票,当期没有认证,给可以在当期入账,账务应该如何处理
老师,我发现以前的银行流水他们做账做错了,三月份开始错的,我怎么改,改到七月份吗?
今年中级什么时候可以打印准考证
老师:有没有政府单位的实操课件
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
老师好,我们企业有一个服务是推广服务,帮客户上外地去推广产品,在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗?
老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
老师您好!请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
汽车4s店试驾车怎样算折旧,比如30万的试驾车,计算公式是什么
老师你好,我们是一个电商科技公司,做的政府项目,我要怎么公项目核算呢
老师,下个月抵扣后 还用冲红吗
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。
抵扣联我应该放在9月份,记账联放在8月份,对么,老师
你好是的,是这么做的。