借应交税费待认证进项税额,

专用发票的发票联丢失,抵扣联未丢失,未认证,请问需要如何处理?
老师你好,增值税专用发票如何认证抵扣
老师,增值税专用发票抵扣联当月未认证,如何做账?
当月取得的增值税专用发票,但是当月无法认证抵扣,应如何做账?
老师 请问 收到增值税专用发票 抵扣联和记账联 这两联是一起做账还是分开做账?当时认证和以后认证对做账有区别吗?有影响吗?
本公司职工当月发当月工资,但是1月工资由于资金不足没有发放,2月报1月个税按工资表正常报还是0申报?
在超市买的蔬菜开免税是不是开错了
老师,建筑服务开发票时工程服务和工程款性质有区别吗?
疑点名称:购产销存测算收入申报不足风险疑点,疑点描述:以收付实现制核算延迟确认收入。什么意思?如何解决?
老板注册几家空壳公司。没有实质业务,转往来款用,往来款又不归还的,做账有风险吗?
老师好,建筑施工企业,汇算清缴A项目成本未到,我先用B项目成本做账,待A项目成本到了我在还回去可以吗?,以往都是各个项目分清的,谢谢。
老师,劳务派遣上一级的税收编码是什么?
老师,年底的成本过高,收到的发票可以只抵扣进项次月再计入成本吗?
老师:生产企业,不走免抵退,怎么免税申报?
老师您好,现在开始没有劳务这个大类了,那以前开维修类,大类选择的是什么大类呢?
老师,发票抵扣时用做账吗
这个是单独和认证清单装订起来,
发票抵扣时待认证进项税额科目用做凭证冲掉吗
是的,借进项税额,贷应交税费待认证进项税额