您好!开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—增值税—销项税额 收到款项 借:银行存款 贷:应收账款 计提工资 借:生产成本 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 结转成本 借: 主营业务成本 贷:生产成本
纯劳务分包的建筑公司,打五百万以上的劳务费到项目负责人,由负责人分批发放劳务费。由工人签字领取后交回公司做账,整个流程怎么做完整的分录呢
我公司是建筑劳务公司,小规模纳税人,出具委托书给甲方,委托甲方发放工人工资,请问1.取得劳务收入的会计分录是怎么处理?取得的劳务费收入直接发工资了。
小规模的建筑劳务分包公司,只承包劳务(负责人工),求做账分录模板。开具发票、收到款项、发放人员工资,结转成本的账务处理
小规模的建筑劳务分包公司,公司的主要成本是人员工资,求做账分录模板。开具发票、收到款项、发放人员工资,结转成本等的账务处理
老师,您好。我们是小规模的建筑劳务分包公司,负责出人工还有采购辅料,求做账分录模板。开具发票、收到款项、采购沙子水泥等辅料、计提和发放人员工资,结转成本的账务处理
小规模纳税人和一般纳税人在什么科目什么情况下该用含税价或者是不含税价入账怎么辨别
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师,我还想问下,像小规模建筑劳务分包公司,是不需要用到工程施工和工程结算这两个科目么
您好!实际账务处理不需要。
老师,计提员工工资,我可以直接放入主营业务成本么
我们公司有一些是临时工人,需要帮他们购买社保么
就是只需要来几天的工人,大多数是不固定的
您好!如果当月反生的劳务成本都能当月结算确认收入,则可以直接放入主营业务成本。
好的,谢谢老师
好的,不客气,很高兴能帮到您!
老师,像员工拿油票或者餐饮费回来报销,我可以放入管理费用呢,或者计入哪个科目呢
您好!油费计入管理费用或销售费用的交通费;餐饮费入销售费用或管理费用的业务招待费或福利费等。