同学您好,开具发票,借应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税
请问建筑劳务公司上月给建筑公司开票200万,未收到款项,本月申报纳税需要暂估成本,比如发放人员工资200万,怎么做账?怎么结转成本?
一家建筑公司清包工的,做的成本是不是只有员工工资,分录是借:工程施工-工人工资,贷:应付账款 结转成本的时候就直接借:主营业务成本,贷:工程施工-工人工资 这样分录对吗?
小规模的建筑劳务分包公司,只承包劳务(负责人工),求做账分录模板。开具发票、收到款项、发放人员工资,结转成本的账务处理
小规模的建筑劳务分包公司,公司的主要成本是人员工资,求做账分录模板。开具发票、收到款项、发放人员工资,结转成本等的账务处理
老师,您好。我们是小规模的建筑劳务分包公司,负责出人工还有采购辅料,求做账分录模板。开具发票、收到款项、采购沙子水泥等辅料、计提和发放人员工资,结转成本的账务处理
小规模纳税人和一般纳税人在什么科目什么情况下该用含税价或者是不含税价入账怎么辨别
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
收到款项,借银行存款贷应收账款
发放工资借应付职工薪酬——贷其他应收款——社保或公积金应交税费——应交个人所得税银行存款等
转成本,主要是人工成本,借主营业务成本贷应付职工薪酬——工资
老师,小规模建筑劳务分包会涉及到工程施工和工程结算这类会计科目么
都及时确认收入的挂,可以不要做复杂
都及时确认收入的话,可以不要做复杂
老师还有一个问题,工资结转的话,是结转到主营业务成本么,还是管理费用比较好呢
您是劳务公司,主要的成本是工资,那您管理部门的人员工资可以记入管理费用的
那农民工的工资,是计入主营业务成本比较好,还是管理费用这个科目比较好呢
还有就是,我们公司是包辅料和人工的。采购辅料,比如施工用的沙子,这个计入哪个科目比较合适呢
农民工的是主营业务成本的,这是和劳务相关的,
还有就是,我们公司负责包辅料和人工,采购辅料,比如施工用的沙子,这个计入哪个科目比较合适呢
这也是记入主营业务成本的
好的,谢谢老师
不客气,这是我们的职责所在