你好,是的,是这么做的, 在附表28B和第十栏填写。
老师,这月员工报销差旅费,有4张火车票,合计金额779元,我计算[779÷(1+9%)x9%]应抵扣进项税64.32元。老师这样计算是正确的吗?
老师,1、(坐动的火车票计算进项抵扣=总额除以(1+9%)*9%)是这样计算的吗? 2、增税申报的时候这个动车票的进项填哪里?
可抵扣进项税额的计算公式:火车票、汽车票、机票行程单:可抵扣进项税=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 我按照这个公式算出来的结果这个实操里面记账凭证上面的进项税额不一样。 600÷(1+9%)×9%=49.54
填制差旅费报销单,火车票票价为553元,火车票可以抵扣9%的进项税额,取得注明旅客身份信息的铁路车票时,进项税额等于票面金额除以一加9%乘以9%,报销金额(含税)和税额分别是多少,计算过程
实名制的火车票可以算进项税额抵扣吧,在申报的时候,这个抵扣的金额填到哪张表格上,填到第几行呢
老师好,今年收去年的退税,导致资产负债表和利润表勾稽关系不平衡,需要调整吗
老师开公司买车和房子可以列支固定资产吗
电子税务哪里下载表格,具体路径,谢谢
老师好,工高年报,大概2月份已申报完并公示,财务报表填错了,咋办呢?
老师,小规模现在季度不超30万,免的增值税做账要转入营业外收入交企业所得税吗
老师,您好,我公司是采用小企业会计准则,汇算清缴时候补缴了企业所得税,麻烦问下,分录如何做!借:所得税费用,贷应交所得税,借,应交所得税,贷,银行,对吗,还用把所得税费用转入未分配利润吗
怎么从电子税务局,增值税表上面看出多交税
老师夹层公司是干什么的
工商年报,社保实际缴费金额是单位缴费部分还是加上个人缴费部分
老师指导一下,就是公司是农产品供应链,农产品是免税的,然后送些消耗品,消耗品老板销售,但是进项票不开进来,就是不进进项票。那销售是实际的。可以开出去吗?
第十栏:(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 /附表28B在哪?
是这个?吗
附表二, 8b和第十栏里
都找到了,然后,老师 一般要不要留复印件留底备查?
需要留存的保存好了。