你好,是的,是这么做的, 在附表28B和第十栏填写。

老师,这月员工报销差旅费,有4张火车票,合计金额779元,我计算[779÷(1+9%)x9%]应抵扣进项税64.32元。老师这样计算是正确的吗?
老师,1、(坐动的火车票计算进项抵扣=总额除以(1+9%)*9%)是这样计算的吗? 2、增税申报的时候这个动车票的进项填哪里?
可抵扣进项税额的计算公式:火车票、汽车票、机票行程单:可抵扣进项税=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 我按照这个公式算出来的结果这个实操里面记账凭证上面的进项税额不一样。 600÷(1+9%)×9%=49.54
填制差旅费报销单,火车票票价为553元,火车票可以抵扣9%的进项税额,取得注明旅客身份信息的铁路车票时,进项税额等于票面金额除以一加9%乘以9%,报销金额(含税)和税额分别是多少,计算过程
实名制的火车票可以算进项税额抵扣吧,在申报的时候,这个抵扣的金额填到哪张表格上,填到第几行呢
老师好 调整以前年度的管理费用 怎么做分录
老师好,请问想更正3季度的增值税报表、企业所得税报表、和财务报表在哪里更正呢?流程是什么?谢谢
老师,我司是小规模纳税人,也是小微企业,应缴纳房产税是2000,可以享受双重减半吗?最终缴纳2000*50%*50%=500元吗
老师您好 公司地址变更了 要不要交合同印花税的?
老师你好,请问一下,小规模纳税人季度开票超过30万,申报增值税时,专票填第二行专票,普票填第三行其他增值税,那9月有个不开票收入,一直没报,12做进账里,是填在普票还是专票行啊
请问老师2025年采购的车辆,采购过程产生的运输费,计入2025年费用吗?2026年才销售出去的
老师您好,请问同一个人的其他应收和其他应付科目可以直接做对冲调整嘛是否需要附件?比如2月有一笔个税是员工A的,但员工A当时已经离职,所以个税依旧挂在了应交税费科目里面,但是同时员工A在其他应付贷方也有遗留,我可以直接借应交税费,贷其他应付-员工A么?
老师,请问现在企业发现2008年盖的厂房没有入账,之前是交给财务公司做的,没有发票那边就没有做账进来,厂房是工厂的厂房(铁皮的),不属于有建筑资质的建筑物,这部分的厂房建筑物投资差不多1000万,是老板通过自己个人账户直接转的,没有发票。现在想追溯调整入账,要怎么操作呢,谢谢
老师 请问在申报印花税时,承揽加工合同的应税凭证名称应该填什么呢?
老师,想问下,我们账面只有库存商品总得金额,没有明细账,实际也不知道这个对应哪些产品,分别多少钱,现在想把明细账整理出来,后期按照实际出库结转成本,公司的话好几个,产品可能都分不清,哪个单位的,现在盘点的话,怎么解决,第一是价格问题,第二是盘盈怎么知道亏还是盈,出现盘亏盘盈后怎么处理?第三是怎么分清哪个抬头的货?
第十栏:(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 /附表28B在哪?
是这个?吗
附表二, 8b和第十栏里
都找到了,然后,老师 一般要不要留复印件留底备查?
需要留存的保存好了。