借:银行存款 87600 系统辅助核算卢布 100万, 贷:应收账款 87600
老师你好,我司是外贸企业,只对外销售,因对方先付30%货款也就是6月份汇4.5万美元给我们,会计这边记账是按照6月份初的第一个工作日汇率中间折算价是6.7790 1. 借:银行存款-美元账号 305055 贷: 预收账款305055 元 。然后2.去银行结汇做的分录, 借:银行存款-人民币 304055 财务费用-汇兑损益 1000 贷:银行存款-美元账号305055. 然后美元总订单金额是15万美元 ,对方7月份汇剩下的余额过来10.5万美元,此时7月份的第一个工作日汇率是7.0100, 会计记账 1.借:银行存款-美元账号 736050 贷:预收账款 736050 元 再去结汇,跟上面结汇做的分录一样。而我们销售收入是6月份,也是按照6月份第一个工作日汇率算的。则收入为1016850元。 那我的疑问是:收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平,该怎么操作?
请问一下对国外销售服务是属于内销还是属于外销呀?我公司跟国外公司签咨询服务费合同是300美元,但是我们公司没有美元账户,银行说可以公司名称翻译英文名字备案就可以收外汇了,1月18日我们收到银行给我们收账通知单上金额是280美元,当日汇率是6.5267,我们把这笔美元结汇到基本户上到账金额是1827.48元人民币,但是这20美元不知道是什么,没有入账,请问这个20美元是汇兑损益,还是手续费呀?这个分录该怎么做呀?
老师,我们有笔外贸业务,在基本户的银行开了一个外币户,往俄罗斯汇预付款100万卢布,基本户打到一般户金额是87600,那外币户是记卢布啊,还是也记人民币啊。怎么分录,金额怎么写
我同行业是国际物流运输,是跟国外的快递公司合作的,在国外快递公司开了一个下单账号(此账号不是我司与国外直接签的,是我老板名下的公司),我司是提供账号给国内的客户下单运输。我司预收的款一般都是美金(私户收),这预收款只是用来给客户下单的基本费用,等国外真正的账单出来,再来结算的。算这种分录怎么做。1、收到预收款(人民币),借:银行存款--XX银行 贷:预收账款,那出了账单,要跟客户结算,要怎么做分录。2、收到预收款(外币),借:银行存款-外账号(此金额是写美金的金额,还是写当天用中行折算价的金额)结汇又怎么样分录?老师,就这两个问题
我公司在同一银行有几个账户,有一个基本户和FT账户,每次付外汇要先从基本户上转到FT账户里的人民币账户上才可以换成其他币种把钱付出去,比如我们公司想付1万美元到国外公司,当时汇率是6.3,就要先从基本户63000元转到FT人民币账户上,银行再从FT人民币账户换成1万美元,打入美元FT账户中,再从美元FT账户把1万美元汇到国外公司。出账单时我们基本户上回单63000元(从基本户转入FT人民币账户),而且FT人民币账户上也有回单63000元,同时FT人民币账户换成1万美元,打入FT美元账户也有回单。请问老师这里3个问题,1基本户转给FT人民币时收到的63000元付款回单时怎么做分录呢?2当我们FT人民币账户收到63000元收款回单怎么做分录?3把63000换成1美元付到FT美元账户上收到付款回单怎么做分录。
机构为编程培训学校,涉及童伴业务--开票类目,研学、游学、打比赛、培训这些业务属于哪些类目
开专票要求对方补税点,是每一笔转账都要计算对应的附加税增值税企业所得税印花税吗,这个要补的税点是不是不是固定的
老师,我们报销的普通发票怎么能避免重复报销
老师 我们一个同事离职了, 当时签的合同工资是1.6万,实际发放也是1.6万, 但是领导实际给他的工资是2.6万, 另外一万是领导私下给员工, 但是这1万一直拖着两年了, 同事离职后 就申请仲裁了,上面写着欠多少工资, 证据财务人员我和同事的聊天记录, 和领导和同事的聊天记录,还有钉钉报销记录, 还有拖欠工资的工资明细表,明细表上只有领导签字,没有盖章没有手印, 这种会仲裁成功吗? 如果公司不认这个能通过吗?
老师,企业汇算清缴时,把24年科目余额表导出 看看那些项目没有发票但是账上是费用,这些需要调增。对吗?
请问一下,我申报退税的时候,有一栏是美元离岸价,我收汇收的是人民币,这个地方我怎么填?我看也没有可以改动的地方。我报关单申报的出口价也是人民币金额
一月份的单据都需要裁下来是吗、到2-1-1之前的
请问收到房租发票分别是 经营租赁*房租 6000元 现代服务*服务费6000元 企业管理服务*服务费1500元 怎么做会计分录
24年第四季度的附加税我忘记计提了,现在可以补计提吗?怎么计提?
老师,企业每年组织的员工体检做福利费,还是做劳动保护费