你好,这个火车的不要填写的,写97330.54

您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
我们抵扣以前年度的进项税额,本期申报时候需要做进项税额转出处理,这种情况应该填写免抵退税办法不得抵扣的进项税额,还是应该填写其他应作进项税额转出的情形?
老师,出口退税的问题,7月份免抵退税应退税额97459.47实际退了97330.54少退128.93,我核实这128.93是火车票的进项税,申报时候我是填写应退还是填写实退,这金额我不知道该怎样处理了。
老师好!我们这个月做免抵退申报时(非手册核销月),提交后有个跳不过的疑点,提示是:进料加工核销应调整免抵退税语46万与实际填报0不相符,请问要怎么处理?
留抵退税 老师4月初我们按照专管员老师的要求申请了留抵退税,退的就是我们3月增值税申报表期末留抵税额那一栏的金额,其实就是多出还未抵扣完的进项税额,我们也实际收到了这部分退税,那么我们是一般纳税人,我们可以享受进项加计10%,这部分退的进项税,我们已经收到了,还能在享受进项加计10%吗?还是说现在报4月的,对应退给我们的进项的10%要转出?谢谢
老师,变更经营地址是要到哪里办理?税务也要变更吗?
老师,我在电子税务局里能查到2009年2010年税务报表吗
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师我自己 个人 可以给一个一般纳税人转钱备注借款吗 到时候它在还我 备注还款。
老师税务局代开发票500元要 交税吗?
老师,您好,请问下,我司办了软件产品即征即退备案,也开具了相关业务发票,请问下后续申请即征即退的流程步骤是什么样的呢?
你好老师,我们是家小规模装修公司,进了很多木材、黄沙水泥,然后给业主进行装修,那我给业主开票明细直接写装修费还是要把木材、黄沙水泥这些明细写出来?
老师,漏了几个月的特定工伤申报,能补申报的吗
老师9月份应付职工薪酬。报表没有数据,但是10月却报了个税。个税上有工资能行吗?
老师,我们公司的老板把公司转给另一个老板100%持有。零元转让个人转让股权已经在自然人电子税务局已经申报了。税务局也同意了。我想问一下,现在去申报印花税是需要双方都要申报吗?印花税是报什么税种啊?
老师,这个是我看到的问题,他这说的怎么填金额,是填在哪里啊,增值税报表吗,还是其他什么?另外这个应退和实退怎么会不一样呢
这个交通的抵扣的额进项不可以退,但是可以抵减销项
我知道她不可以退,但是按正常来算,本身就是FOB价计算出应退税额,然后在和应纳税额比较,所以如果这样算,根本就应该和实退一样啊,不应该算出这个交通费的差额啊,1:不太理解怎么会算出这个差额 2:这个填数字是填在什么报表里,增值税吗还是其他
我上月勾选的高速路费的那个进项,填写时也不让,我改了才可以的
老师,您还是没有回答我的问题,因为我最近在学注会出口退税这块,所以疑惑1:为什么有差,2:另外填的是在哪里
交通类不可以退税,可以抵减进项,如果是出口企业 我们没抵扣,直接计入了费用