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老师,就是我们开的建筑工程项目票3800000,然后我们账户只收到票105万的工程款,还有剩余款,这怎么做分录,急,速回

2021-09-08 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-08 11:46

借 应收账款380 贷 工程结算 应交税费-应交增值税 借 银行存款 105 贷 应收账款105

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快账用户9026 追问 2021-09-08 11:58

老师我们有工程施工科目,没有工程结算科目,而且那剩余的款不做分录嘛

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齐红老师 解答 2021-09-08 12:04

工程结算这个科目也是需要的。剩余的款项反映在应收账款里面。

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快账用户9026 追问 2021-09-08 12:06

那老师麻烦你给我分录做全一点,按照工程施工科目怎么做呢

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快账用户9026 追问 2021-09-08 12:07

这就是这两张图片

这就是这两张图片
这就是这两张图片
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齐红老师 解答 2021-09-08 12:10

就是第一个回答的分录

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借 应收账款380 贷 工程结算 应交税费-应交增值税 借 银行存款 105 贷 应收账款105
2021-09-08
计入工程施工就可以了 借工程施工 贷应付职工薪酬
2021-09-08
你好;  你做; 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入; 销项税 ;    让对方开票给你; 你拿着做成本   
2023-03-02
您好 请问是收到分包单位发票么
2021-06-26
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:应收账款
2022-04-05
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