借管理费用社保贷,应付职工薪酬社保借应付职工薪酬社保贷,银行存款做这个。

老师,我8月份交完社保,后又给员工新增了社保,这样缴纳9月时有补缴的8月养老,8月计提的话是不是要把这个补缴的也计提上,那这样的话实缴和应缴之间的差额计入哪个科目?明确到二级明细科目,谢谢
老师,对于职工工资和社保公积金计提,我一直在计提的时间方面有些混沌。比如,我现在9月,本月做8月的账,拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的,这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资,交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件,应该怎么去做工资和社保呢?我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分,然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛?那不成了9月做7月的账务了??老师我这个字数有点多,麻烦您回答的时候可以引用下我的问题,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师!!!
老师,我们公司当月缴纳的社保当月才计提,之前是图片上的做法(计提和实缴差出来的个人部分发工资的时候就做平了),我想把实际缴纳的时候个人承担部分换成“其他应付款——社保(个人承担部分)”科目,可以吗?这样工商年报统计的时候科目余额表一眼就能看出来单位缴纳多少了
老师好!我前任会计做的计提社保医保缴纳分录数字都是错的,8月份计提社保医保数字是7月份的,实际上7月份已经缴纳过了!而且她当时缴纳时好几个月份都没有申报缴纳,去年的费用今年3月才补交的,目前还有去年的8—19月份的医保单位缴纳部分是没有交的,现在我想把这些分录包括数字全部在9月份重新做一遍正确的,错误的红冲,那对来年的汇算清缴和个人所得税这些会不会有影响呢?我是小白一个
老师好!我前任会计做的计提社保医保缴纳分录数字都是错的,8月份计提社保医保数字是7月份的,实际上7月份已经缴纳过了!而且她当时缴纳时好几个月份都没有申报缴纳,去年的费用今年3月才补交的,目前还有去年的8—19月份的医保单位缴纳部分是没有交的,现在我想把这些分录包括数字全部在9月份重新做一遍正确的,错误的红冲,那对来年的汇算清缴和个人所得税这些会不会有影响呢?我是小白一个
什么是公允价值,如有变动计入收益吗?
公司注销,必须要先清理固定资产,往来款吗
只给员工买三险可以吗?违法吗?
老师好,想问下公司销项开的租车费,那进项需要开哪些票进来做成本啊
老师好,请教一下,公司有个客户,去年开来的一张普票6万多,因公司去年资金紧,没打款,现在想打款给他,他说公司注销了,那我要怎么处理。钱肯定要打给此户主的
想请教你一个业务上的问题:公司银行账户被冻结了而且是无法解冻的那种,但后续还有些剩下的尾巴业务,该怎么操作呢?
老师厂房员工受伤 单位给他的赔偿付款怎么做会计分录
餐饮住宿费用发票开来了,钱还没付,摘要怎么写
高校食堂免增值税2016-82号文
如何在电子税务局开发票,开’日用杂品’驾驶式洗地机
如果是个人负担的,做到工资里面就行,和当月的工资一块儿做。
老师,这个正常的分录我知道怎么处理,就是这个实缴和应交的差额怎么处理
你们给他交了100,但是账上做了80,你再坐上20就可以了。
老师,不是这个意思,是我8月应该交4000,我实际缴纳了3800,那我借应付职工薪酬4000,贷银行存款3800,那贷方200计入什么科目
贷银行4000 你公户就是支付了这些
老师,这个是8月份的,我8月只支付了3800,怎么写4000呢
借应付职工薪酬3800 贷银行