你好; 你们主要是提供加工服务的话 不走库存商品哈

老师,我们是来料加工单位,客户把材料送过来,我们加工上色,然后收客户加工费,期末结转的时候要不要走库存商品这科目
老师好,来料加工企业期末不需要结转库存商品,但是会计分录可以用库存商品这个科目哈
老师好,生产加工制造企业,结转库存商品科目和结转主营业务成本科目,这两个金额是一致的吗
生产成本这个科目 料1000工(3000)转进去,加工商品 出来库存商品要结转4000元吗? 我商品卖出去才3000元, 这里的生产成本,没生意,一个月才生产一个商品 人工不全部结转出来,放借方可以吗?还是要结转出来
老师好,公司今年转成生产型企业,之前是购买商品简单组装就出售,入库核算科目是库存商品,现在购买的商品要重新加工成商品再出售,入库应计入原材料科目吧?等生产后结转成库存商品再出售,核算想到于多了一步吧
老师,公司送礼的钱,给办事儿人的好处费计入什么科目(内账处理)
请问2024年7月份拿到的成人高考大专学历证书,继续教育有5年并且上传了盖有公司公章的5年工作证明,今年2026年可以报考中级吗?
比方说每个月卖10万,1-12月每个月来8万材料抵扣就行。。(1月开回来就是1杠8万,出去就是1杠10万,月份依次简称) 首先,1月来不了8万,但是需要补1杠8,回来做成本抵利润嘛。(有待和客户沟通) 现2月开票出去,需要计算告诉客户,需要开回来多少进票2杠8抵扣(也有待和客户沟通) 那么外账,现在假设2月份了,我应该怎么沟通这个进票开回来多少。 1、我迷茫的点是,如果我2月让补1杠8回来,那我系统2月就有1杠8可抵扣,此时2杠8不开回来抵扣也行,你又不可能一直滞留账上不抵扣,这样又缺了1杠8成本票呀 2、若是直接2月,让1杠8,2杠8都开回来,也是只能抵扣一边的8万,3月他又开票,系统又有剩余的2杠8……你又让额外再开3杠8回来吗,而且现实里未必刚好都是剩8万可以轮动抵,去区分补的和还需要开回来的。 所以1月开始,我应该怎么沟通后面进票的问题,不止是2月,还有3月,4月,怎么沟通
老师。公司要注销,未分配利润70多万元余额,可以怎么消化余额
怎么查询社保单位缴费和个人缴费的总金额
费用申请单和付款申请单咋区分啊?我们之前那个单位只有一个审批单。
老师,老板有个小规模个体户,每月开销项控制在10万以内,但是没有进项进来(进货是老板另外一个一般纳税人公司进的,不开到自己的小规模个体户),这种情况有风险吗
法人借款给公司,签订的借款合同,需要约定利息吗
公司每年开出普通发票50万,开回成本票只有15万,怎么处理
老师您好,我们股东,没有实缴,把自己的那一部分股东转给第三方了,第三方把钱打入我们公司,我这一比分录怎么做,我都需要交哪些税
但是前面走了
你好 ; 那你走了又不是你的产品所有权。 你走哪个科目干嘛
是这样的,我当时不知道怎么做,然后问老师,老师让我这么做的,后来结转的时候就不对,我又问老师,老师说我们这样的企业不需要结转库存商品,但是我又不知道用什么样的科目,您帮我看下用什么科目好
我们有一个客户,老板是我们工厂一个股东,所以他们的订单都下给我们,他们付我们加工费,这样的话他们会经常代付一些供应商的货款,以及其它的一些费用,这些费用都用来冲减他家的加工费,代付的供应商货款,老师让我借库存 商品,贷应付帐款,是这样
这就是他们家代付的供应商货款及其他一些费用
受托加工按合规分录桌1.当企业收到受托加工物资时: 可以不作会计处理,但对收到的受托加工物资,应当在备查簿中进行登记. 2.实际加工时: 借:生产成本 贷:制造费用 等 3.完工入库时: 借:库存商品--受托加工完工商品 贷:生产成本 4.交付完工物资时: 借:应收帐款 等 贷:主营业务收入 等 贷:应交税金--应交增值税(销项税额) 同时,结转库存商品: 借:主营业务成本 等 贷:库存商品--受托加工完工商品 另外:在备查簿上登记交还的受托加工物资.
那就是说不论是分录还是后期结转,都是有库存商品的咯
你好 ; 受托加工的话是的
老师,我懵圈了,您一开始不是说不用这科目嘛,到底像我们这样的企业到底用不用呢
来料加工到底有没有库存商品这一说呢
你好 ; 一开始是因为 你们只是收取加工费这块; 实际中 看你们科目设置 ; 有的企业是直接做 借主营业务成本贷生产成本来处理 。 有的企业就比如上面 计入库存商品 然后在做 :借主营业务成本 贷库存商品 ; 因为你一开始说你计入了库存商品去了。 所以我给你写的这个分录 给你参考 ;
那我能不能科目还是用库存商品这一科,然后期末不结转,直接生产成本结转到主营业务成本,这样可以吗
你好 你就按照你原来做的 延续做就行了。 但是你库存商品要结转哦。 不然那你库存商品 一直有余额 。到转主营业务成本去 ; 因为你生产成本已经转到库存商品去;
那把生产成本结转到库存商品和把库存商品结转到主营业务成本去,这两笔金额不一致哦
你好 ; 那就是你自己分录处理的不对。正常 肯定是一致的
是啊,前面几个月都是一致的,但是这个月那笔分录有老师不是教我代付供应商货款借方用库存商品吗,前面的生产成本结转到库存商品,这样再结转到主营业务成本就不一致了,前面的分录是不是不能这样写
你好 ; 借主营业务成本贷库存商品 。 这样做了之后 所有科目都平了。 除非你之前账务处理错误了
您帮我看看,这个截图的分录应该怎么做
参考上面我写的讹;来做账哈。 我不给你单独写分录了
老师,我就是不知道怎么做,才问的,我把这问题评价,然后我再发起一个问题,@您,您帮我写下行不,谢谢
那你去重新发起提问来问