借银行存款、财务费用,贷应收票据。
老师您好,保险公司开给我们的专用发票,我们已经抵扣认证了,现在公司的车卖掉了,对方要我们把发票退给他们,这个要怎么操作呢?
老师,你好。请问下我公司有一个商票现在需要贴现,我们这边现在背书转给对方,对方扣掉相关费用,把剩余的钱退给我们,这个账该怎么做呢?
老师你好 我这边之前付了一笔材料预付款 现在材料不用了 对方公司需要把钱退给我们 但是他们那边用另外一个公司给退 这种情况怎么处理
你好,我想问一下,对方公司给我们贴现,我们现在把承兑付给对方公司,那么我付承兑的分录怎么做?谢谢了。之前供应商给我们承兑时,我是借:应收票据,贷:应收账款。现在有家公司给我们贴现,我先把承兑付给人家,人家才会给我贴现。我现在问的是,我对你对方承兑的分录怎么做?不是问的对方贴现给我的分录怎么做。请仔细看我问的什么问题
你好,我们公司账上我们欠对方公司100万,现在对方让我们给他开50万发票,剩余50万转营业外收入,这个该怎么做账呢,分录怎么写
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
补充去年的银行借款,漏记录,应怎么做分录
怎么结转成本?做账流程能讲一下吗
老师好,如果不想让小股东分走利润有什么好办法,提取盈余公积可以避免吗
给客户维修打印机发票是打印机配件,入账是入业务费还是维修费
债券每期付息应该也是用应付债券-应计利息对吧,这不是已经变化了吗?为什么还好多都是应付利息?
老师,注册会计师事务所给我们出具的审计报表,我们公司因为利润表中的所得税费用科目记错到本年利润中导致所得税费用为0,想更改要求重新出具近三年的,这种情况事务所应该给我们出去么?
老师,现金折扣怎么处理呢?
老师我们24以前出售的固定资产数据会影响我们24年度的申报收入吗,我们24年度申报的收入金额比我们24年的开票收入小,收入显示不一致
老师,我们是背书转到“北京皓资桐达信息咨询有限公司”贴现,对方没有给我们开发票,他们扣掉的手续费是否可以直接计入财务费用呢?
可以的,不允许抵扣所得税。
哦哦,明白了,,老师,谢谢
不用客气,工作愉快。