您好,同学,请稍等下
老师您好,我是工程造价公司,我们把一部分业务外包给另一家造价公司,对方给我们公司开发票进来,这个账我该怎么做,怎么做分录,外包了50万的业务,对方给开了50万的造价咨询费发票?
我们是建筑公司,上个月给甲方开了100万的发票,这个月甲方只给了我们50万的工程款,另外50万不给了,他们直接支付了农民工费用,那这怎么做账,我们的账才能平啊
老师 这个怎么做分录呢 客户A打给我们50万我们给他开发票 然后我们又打给供应商50万给我们开发票 只是走账 没有实际业务 都是对公打的 应该怎么写分录呢
你好,我们公司账上我们欠对方公司100万,现在对方让我们给他开50万发票,剩余50万转营业外收入,这个该怎么做账呢,分录怎么写
你好,我们公司账上我们欠对方公司100万,现在对方让我们给他开50万发票,剩余50万转营业外收入,这个该怎么做账呢,分录怎么写
老师怎么看资产负债表和利润表呢?
请出口退税专业老师解答 老师,请问公司从国内购买设备销售给香港的公司,香港公司在其他三方国家有业务,设备直接从厂家出口到三方国家港口,可以吗?
老师 晚上好,李海这道题核算个人当月个税的时候为什么没有扣减子女教育附加扣除?
本年利润是240716.29*0.05=12035.81,第一季度交了6961.21,第二季度没有交税,第三季度交税是5074.60元,2025年1月交了24年第四季度交了3377.94,那我现在年累计数是3 377.94+6961.21+5074.6=15413.75,本期数是5074.60,比对不通过,怎么搞
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,怎么做账,我们只是承包百叶窗这一部分。
合并报表的现金流量表是自动生成的还是也得做合并分录?
老师你好,我上季度暂估成本了,这个季度的财务报表跟电子税务局的对不上了,该怎么操作
养殖鱼塘的会计分录及成本核算
老师,隐形股东开票过来给公司做账,也以发票来对公付他的分红,这个我做内账怎么做呀?
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,
同学,你好 借:应收账款100 贷:主营业务收入50 营业外收入50
我们欠对方100万,但是目前这100万公司账户上显示的是,其他应收款-100万,那这个分录还怎么做才平呢
同学,你好 你支付出去了吗?
没有支付,这笔钱不用付,我们只要给对方开票50万就行
就是我们欠对方100万不在其它应付款科目,挂在了其他应收款科目,所以现在显示其他应收款负100万
同学,你好 你把之前的分录发我看一下
目前还没有做,现在就是公司账上显示其他应收款负100万,现在对方要求我们开票50万,款不用还,剩余50万转营业外收入。
同学,你好 借:其他应收款100 贷:主营业务收入50 营业外收入50