您好,请问是一般纳税人还是小规模纳税人
老师您好 月底结转增值税 先做借销项贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷进项 然后当进项大于销项 不需要交增值税还有留抵的时候 还要结转借未交增值税贷转出未交增值税吗
老师好,我进项大于销项 那么我是否还需要 借 转出未交增值税 贷 进项 借 销项 贷 转出未交增值税 ,是不是可写可无
老师你好,我这个月的进项大于销项,那我月末做分录 借应交税费 进项税额转出 545.1 借转出未交增值税 45849.23 贷应交进项税 46394.33 借应交税费未交增值税 45849.23 贷应交费税 转出未交45849.23
上个月进项大于销项,留底10,不用做账务处理 ,本月,销项大于进项,销项减去进项是20,那我本月结转增税 ,这样写 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)20贷应交税费-未交增值税20 ,还是直接写借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10贷应交税费-未交增值税10,
如果我当月有1000进项税 900销项税 我结转是否可以 借:销项税 900 转出未交增值税100 贷 进项税 1000 等到未交增值税出现贷方余额后 借转出未交增值税 贷未交增值税 缴纳税金的时候就是借未交增值税 贷银行存款
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只结转一部分成本吗?
零申报的时候那利润表和资产负债表怎么填写呢
老师,个人所得税是按实际发放了工资以后才申报吗
这个月报税截止时间是几号
老师您好,原本我公司旗下有子公司东阳,现在已经全部出售东阳公司。东阳公司之前的总经理的社保是母公司缴纳的,工资和报个税是东阳那边自己弄的。现在股权也变更了,继续帮忙缴纳社保有风险吗?谢谢老师
老师,公司没有车辆。员工用自己的车去出差,公司按公里数补贴,同时报销油费。油费有发票能税前扣除,那个补贴怎么弄啊
老师我零申报需要填写那些表
老师 跨区域预缴了所得税 当时做的是借 应交税费—预缴所得税 贷银行存款 后续还要过所得税费用这个科目吗?还是直接结转到本年利润?
如果自己做资产负债表利润表现金流量表,应该怎么改,我手里有一家单位的财报,但是金额太大了,注册资金太大了10个亿,而我这公司注册资金5000万,所以我不知道应该怎么改报表中的实收资本成5000万,会影响哪些数据
电商公司,客户自己到公司店铺下单,客户的设计师有X%佣金,这个钱是对公账户转给对方还是怎么样?
一般纳税人
进项大于销项,可以不写
嗯,要是写了 也没关系吧 这样期末就没余额 全部结平了
您好,没关系的,谢谢
好的 明白了 谢谢老师 一般都是在 年末 才会把销项税额和进项税额 全部结平吧 平时 留底不做处理 有税额 借 转出未交增值税 贷 未交增值税 借 未交增值税 贷 银行 对吧 老师
您好,是的,请问还有什么可以帮您的
没有了,谢谢老师。
好的,祝您学习愉快共同成长