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老师我们昨天报税的时候,说我们公司在15.16年抵扣过的几张发票是对方公司虚开的发票,要我们做进项税的转出,这个会计分录怎么做

2021-09-09 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-09 09:08

借以前年度损益调整, 贷应交税费应交增值税进项转出 借应交税费,应交增值税进项转出贷应交税费查补税款, 借查补税款贷银行存款

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快账用户7530 追问 2021-09-09 09:11

可以写成借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税 进项税额转出 借:应交税费-应交增值税进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税吗

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快账用户7530 追问 2021-09-09 09:12

然后和8月份的税一块儿借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款,这样可以吗

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齐红老师 解答 2021-09-09 09:13

你好可以这么做的。

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快账用户7530 追问 2021-09-09 09:13

好的谢谢老师啦

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齐红老师 解答 2021-09-09 09:15

不用客气,工作愉快。

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借以前年度损益调整, 贷应交税费应交增值税进项转出 借应交税费,应交增值税进项转出贷应交税费查补税款, 借查补税款贷银行存款
2021-09-09
借以前年度损益调整或利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-09-13
对的,已经抵扣的进项要做进项转出。
2024-01-23
你好 不是你单位业务不用处理 平台点勾选不抵扣
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你好,什么原因需要进项转出?
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