你好 这样操作就可以
老师,我5月份结转增值税的分录做错了,这个月我把5月份的错误分录充公,然后直接再做一笔正确的分录记账就行吗
老师,您好,以前月份做错了一笔分录,我在本月需要纠正,不冲红直接做一笔调整分录可以嘛,直接把错误的科目做一笔调整分录
老师我8月份有张发票做错了,现在10月份我是不是直接做一个反方向分录冲8月账,然后再做条对的分录,我的附近是不是把8月的发票再复印一张
老师,去年结转成本的分录错了,一月份我可以直接冲红然后重新做正确的分录吗还是怎么做?
老师8月份分录还有9月份分录后来发票不对我就把分录负数冲了这不是加上8月份分录一正一负就抵了吗Pad后然后我又做了第二笔分录正确的这是通行费有进项没写后来发现错了,最后一笔是余额表管理费-交通费借方有负数,我我蒙了不知道咋做了,请教老师
老师打车出去为公司办事,还有我公司的电脑重装系统,这两个费用应该入在哪一个科目比较合适呀?还有明细科目
A公司欠B公司10万货款,双方债务重组,A还B8万的货物用以抵债,此时双方该如何做账务及税务处理。增值税处理老师讲的比较含糊,没太懂
老师,应交税费——应交增值税——进项税额账面金额小于电子税务局里面留抵税额了,从我入职的时候账就一直都是乱的找不到出处怎么处理
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?这是我公司应付职工薪酬的明细科目,这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗?
老师我想问一下,母婴用品我应该进实操课的什么类型看
跨区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗
老师,社保断交怎么才能领取失业金
老师,请问我们公司地面硬化,对方给我们开的工程款5万,我们计入什么科目比较合适?
公司有几个业务析块,老板要求分开做账,银行账户也是分开的,这样的话用系统软件也要分开建账套做还是一起做,哪个方案更好,请有经验的老师分析下,谢谢
在产品计入哪个科目下
老师,我更改完分录之后,这个增值税的账页我该怎么填呢,转出的进项税和销项税填在哪一行,转出未交增值税有两个数字一个进项转出的,一个销项转出的,我又该怎么填呢
按凭证抄到账本上就行
可是不知道该往哪里抄呢转出的进项税写哪呢
进项税额转出在手工账本上是要专门开一个科目帐页。