同学你好 这个可以暂估算的 汇算清缴之前来发票就行了
你好老师!我们有挂靠项目,收到张材料发票,这种材料是根据现场实际造型定规格型号,单价不固定,而被挂靠公司收发票根据合同来,发票根据合同来收票,发票名称规格型号单位单价都要和合同对应,现在这种材料拟合同怎么拟呢?材料商问我,我不知道,请教下老师这种情况怎么处理
内账要不要录入进销项税金呢? 以应付账款应收账款举例,1月有交易那么内账就要把金额录入,但是这个时候可能发票还没开,我们就不能提前知道他开的什么品名,多少税金,不像外账中,我们是收到发票才入的账,可以根据发票确认品名和税金,我要怎么协调这个情况呢?
老师想请问下,我们是家餐饮公司,进食材都是开的单据开不到发票的,那我们这个成本要怎么算呢!是按单据入进去再到季末调出来,还是干脆就不入呢?就是明知道开不到发票的,像这种情况应该怎么处理呢?
请问老师:我们是建筑公司,每个月都是按结算单收到发票付款,然后根据对方总包单位提供的金额开具发票收到工程款,这种情况下怎么确认收入和成本呢?
老师好,由于我们存在虚开发票的情况,税局查到后,整了两百多万的进项税转出,管理员就让我们去领那个 税务通知回去,我们问需要怎么处理,管理员就说把事情告诉你老板,他也没说怎么处理,开给我们进项发票的公司,我们都联系不上,现在不知道办,请老师指条方向 老师,之前问题老师了,有满意的回复了,现在想加问一下, 到现在我老板还没处理得,那我很纠结,今天需要申报增值税吗?我是等处理好再申报,还是,今天就报,一直不扣款呢?
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
明知道没有发票进来也可以这样操作吗?
嗯 这个就是暂估入库的
如果到明年的汇算清缴之前都还没有票开进来再调出来是吗?
嗯 直接调增就可以的
好的,谢谢老师
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