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内账要不要录入进销项税金呢? 以应付账款应收账款举例,1月有交易那么内账就要把金额录入,但是这个时候可能发票还没开,我们就不能提前知道他开的什么品名,多少税金,不像外账中,我们是收到发票才入的账,可以根据发票确认品名和税金,我要怎么协调这个情况呢?

2021-02-28 19:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-28 19:56

您好。 做账其实只有一套帐,没有2套帐。 需要录入进项销项税金。谢谢

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快账用户5264 追问 2021-02-28 20:09

其实很多公司都是有2套的,一般来说外账为了方便都会以实际已经收到的发票来入账,但是内账不是这样的,内账必须体现发生的所有业务,这样发生时间和收票时间就会有差,比如说我3月收到一张发票是开的1月货款,但是我1月的项目已经把这笔款录入了。

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齐红老师 解答 2021-02-28 20:25

内账就是收付实现制。您需要与外账会计沟通,外账会计每个月需要发台账给您

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您好。 做账其实只有一套帐,没有2套帐。 需要录入进项销项税金。谢谢
2021-02-28
您好。 需要您与外账会计沟通。 或者根据合同去做账,而不单纯以发票
2021-02-28
同学你好,在食堂吃饭的费用和罚款,需要对方开餐费发票给你们。第一个应收账款那个没看太明白请重新叙述一下,谢谢!
2024-01-25
同学你好,没有听说过进销项单独做分录的,你这样单独做分录,以后查凭证查发票也不好找啊。 第一个问题,你每月开票或者是付款的时候,就应该把进项税额和销项税额与发票一起计入应收账款或应付账款。比如借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额。 第二个问题,你这样做分录不合适。
2022-05-29
老师我想问下我们小规模的时候预交的税金我这样写分录可以吗? 答复:您好,可以的。 还有开票确认收入的时候,我现在余额表上就是需要交的税显示4万多,但是预交的借方又是4万多,我要怎么才能把这个账才能调平呢 答复:您想一下,预缴是应交税费的借方,实际缴纳也是从应交税费的借方结转,现在您的应交税费已经是平的了。
2021-01-22
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