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老师你好,麻烦问一下,收到一笔美元,暂时没有结汇,但是做记账凭证时汇率当时按6.47算出来登记的,但是现在真正兑换出来税率是6.44,中间多记的差额如何做会计分录呢?

2021-09-09 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-09 16:55

中间的差额直接放到财务费用就是了。

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快账用户6167 追问 2021-09-09 17:02

老师,麻烦问一下,那摘要怎么写呢?

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齐红老师 解答 2021-09-09 17:04

就是写汇率差异调整就可以了。

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快账用户6167 追问 2021-09-09 17:10

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-09 17:23

不客气,祝你工作愉快

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相关问题讨论
中间的差额直接放到财务费用就是了。
2021-09-09
你好 你是应该按当天的汇率折算入账。现在兑换是差额计入财务费用处理。
2021-08-09
3月再做以下分录 借:财务费用-汇兑损益-100*0.5 贷:应收账款-出口-100*0.5 20200331调汇分录就不需要了
2020-04-25
您好! 收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平,差额入到财务费用—汇兑损益。
2021-01-05
你好,这个你要先去找相关人员确认具体情况,你们是否有欠过对方款
2022-03-16
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