好,你的发票需要红冲红冲,你的收入就可以借应收帐款、负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数。

老师你好,我们卖出的产品,客户对我们的质量扣减,我们走什么科目
请问老师,客户给我们在产品质量上的扣款,我们应该怎么入账?
老师我们卖给客户的产品,因质量原因客户扣了我们钱怎么做帐
老师我们卖给客户的产品,因质量原因客户扣了我们钱怎么做帐
请问老师,我们销售产品,已经给客户开了发票,客户发现产品有质量问题,给我们扣了30元,我们应该怎么走账?
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?
内账,直接付给客户的现金
我们是生产企业
冲你的收入就可以 借库存现金负数贷,主营业务收入负数。