你好,你们单位给对方开负数发票,红冲你的收入,借应收账款-30 贷主营业务收入负数 应交税费负数

请问老师,客户给我们在产品质量上的扣款,我们应该怎么入账?
请问老师,客户给我们产品质量扣款,客户已经申请了红字发票信息表,要求我们公司开具红字销售发票,我们家应该怎么操作?没开过这种红字发票
请问老师,我们销售产品,已经给客户开了发票,客户发现产品有质量问题,给我们扣了30元,我们应该怎么走账?
老师,产品质量问题,客户开发票给我们,分录怎么做?
老师,请问一下公司将产品销售给客户,现在产品坏了客户寄回给我们公司,我们找厂家去修理,这样的情况我们公司开票给客户应该怎么开呢?
收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗?
外购产品送客户视同销售,视同销售的增值税如何确定,产品采购成本1万元开具普票
按季度缴纳房产税,金额不大,是否可以在交款的时候同时计提
老师上个月的留底税额在哪里可以看出
老师我每月发1万的工资 然后附加扣除有3100 那一年下来需要缴纳多少个税呢 然后要是以奖金方式方呢 哪个税交的更少呢
公司付一笔500万的费用,按照权责发生制,25年9-12月计入期间费用87万,在26年1月收到三张发票各50万,合计150万。那25年的那笔分录里后边附发票吗?福多少合适?
老师,从一个公司转另一个公司的股权到其他公司,需要交印花税和企业所得税,企业所得税是按5%交的吗300万以内
23年6月购入一台车,截止2025年12月只计提折旧12个月的费用……那从今年开始每个月都计提折旧,那以前没计提的怎么办?
怎么撤销1月份勾选的发票,我要重新勾选
老师,你好!公司的地是租的,在租入的地上新建职工宿舍。费用应该怎么入账啊?
老师,我们没有给客户开红字发票,如果我走销售费用行不行?
可以的,借销售费用贷应收账款。
但是,这个销售费用需要所得税汇算时调增是吗
你好,不需要调整的,可以抵扣
好的,老师,其实如果我们不开工资发票冲减收入,就相当于多产生了销项税金,这部分税金只能我们自己承担了,如果开了红字,销项税金也减少,也没有多余产生销项税金,是吗
对的,是的,是这么理解的。
老师,也就是如果开了红字销售发票,收入减少,企业所得税也减少,增值税也减少;如果入在销售费用,就只减少了企业所得税,增值税没有相应减少;还有就是开红字发票,冲减收入、税金、应收后,结转的主营业务成本要不要冲减?不用冲减是吗?如果是销售后又退回,需要冲减主营业务成本是吗?麻烦老师一次回答一下哈
也就是如果开了红字销售发票,收入减少,企业所得税也减少,增值税也减少; 是的 如果入在销售费用,就只减少了企业所得税,增值税没有相应减少;是的 还有就是开红字发票,冲减收入、税金、应收后,结转的主营业务成本要不要冲减? 不需要 成本又不变 不用冲减是吗? 是的 如果是销售后又退回,需要冲减主营业务成本是吗 需要