你好 ; 这些金额小的话 。 你看总的金额 。 是否是多缴纳还是少缴纳了 。 对应的去冲这个印花税分录就行了。
老师,如果申报印花税时所属期错了,7月份缴纳了132.3元,6月份缴纳了86.9元,更正申报后,9月份补缴45.4元,7月份缴纳的132.3元退回公司账户,9月份月份重新缴纳86.9元,之前的印花税分录都是借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 那我申报更正后的做账分录要怎么调整?
2022年的4月实收资本印花税未报,在2023年5月更正申报了,在今年5月申报汇算清缴的时候要不要报年报的时候调整利润表? 1.之后凭证补2022年5 借:税金及附加 贷:应交税费——应交印花税 2.2023年缴纳印花税时会计分录 借:应交税费——应交印花税 贷:银行存款
您好老师,我们公司3月份缴纳公司注册资本的印花税1250元当时做账分录的时候 借:税金及附加——1250元 贷:应交税费——应交印花税——1250 借:应交税费——应交印花税——1250 贷:银行存款——1250 6月份这笔钱税务局退到公司账号这个怎么分录
老师,9月份交的印花税2525元,当时的分录是:借:税金及附加-印花税2525,贷:银行存款2525,现在11月份退回多缴的印花税:1262.5元,分录应该怎么做?
老师,我 23.12 月记账 计提 印花税 借 税金及附加 印花税 贷 应交税费 印花税 但是多计提了 1000 元 24.1 月份的时候应该怎么做账更正?已经报完税缴款了
老师您好,请问铜线以旧换新后,补的差价,该怎样写分录
红冲以前年度(23年)入账的配件发票,然后现在重新入库可以吗?
老师,代发工资 凭证后面是附件银行总额,还是每个员工的工资明细回单都要附在凭证后?
老师,商贸企业一种产品进价高,卖价低,赔了,企业所得税季报没有填写资产损失,在企业所得税汇算清缴时,如何填写,谢谢
资料二:2022年12月,A公司与乙公司签订一份C产品的不可撤销合同,约定在2023年2月以每件0.5万元的价格向乙公司销售1 000件C产品;乙公司应预付定金400万元,若A公司违约,双倍返还定金。A公司2022年将收到的乙公司定金400万元存入银行。 我写的是不执行合同亏损=400×2=800,答案是不执行合同损失=400,不理解。
老师 ,我问下呢?就是预估退货账务怎么处理呢?
给员工银行付款报销付款500元 没有发票的办公用品 分录怎么做 谢谢老师
老师你好,请问企业汇算清缴带出来的资产总额,和人数和实际算出来的不一致,需要改吗
老师你好!公司每月做PPT,核对月末余额,现在只发支付明细表,没有发放银行月末对帐单,不知道这个余额是否准确,怎样向老板反映这个事情?老师指导一下!
老师请问个体户每个季度开票在30万内,比如四个季度合计100万,那么这个100万需要在个税系统报经营所得税吗?
那如果少缴纳。印花税分录是怎么做?
你好 少缴纳 ; 那么 补计提 借税金及附加-印花税贷银行存款。 直接补做了