你好,分录可以这么做的,你是提前做了。

支付第三季度企业所得税,会计分录是怎么?
劳务派遣里面差额征税是按照什么计算税额的
小规模公司可以开13个点的机动车发票吗
租的办公室房东不给开发票,办公室的水电费发票可以抵扣吗
老师,请问一下我们实际是帮客户加工的,可是客户是贸易公司,她们提供原材料给我们,我们给他们加工,由于客户是贸易商所以叫我们开成品票给对方公司,对方公司开原材料票给我们,现在税务情况就等于对方即是客户,又是供应商,请问把这个情况给税务说明会有风险吗?因为税务那边做情况两头开票说明
老师 你好 麻烦问一下物流辅助服务*装卸搬运费 这个发票品目 是针对什么服务?
你好老师 问下 用电损耗 我们是按10%电费计算的 问下是否可以按四舍五入计算 比如电费是9647.35 按10%计算的话 是按964.74入账 还是按 964.73
应付账款越来越多的原因是什么
工会经费怎么记账?没有建立工会的
请问食品许可证是先提交申请资料,还是先考试
这样做是符合会计做账的嘛
好不符合的你是提前做了,只不过现在修改你得红冲太麻烦,就这么直接做,不用管啦。
正常情况下应该怎么做了
你好,没有认证做账,借管理费用,应交税费待认证,贷银行存款。
认证了借应交税费应交增值税进项贷,贷应交税费待认证。
月末借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
那还要 把 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 转到 应交税费-未交增值税 不
留底的不需要,如果需要交税的话需要做。
老师,就是如果本月认证,且要交税, 就要把 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 转到 应交税费-未交增值税 嘛,如果不交税就到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
对的是的,是这么做的。
老师,公司和其他公司签的租赁合同,修理合同,广告合同这些,都是要按合同金额交印花税的吗,,劳务合同,非全日制用工合同不用交嘛
你好,建筑劳务的需要缴纳,其他的不需要交。
广告制作的修理合同还有租赁合同需要交。
租赁公司,和驾驶员签的非全日制用工合同,这个需要交吗
不需要交印花税的。