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老师好,建筑行业,和别的公司分摊费用,由对方公司先付,完工后再结算,我们怎么做分录?并且我想知道,原始凭证都在他们那里,那我们到时候要做成本的时候,拿什么单据抵?复印他们原件吗?

2021-09-10 18:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-10 18:46

同学你好,结算后收到对方公司的分摊票据,借,工程施工等科目,贷,银行存款等科目。做成本时,可以拿对方的发票复印件,费用分摊表,收款收据处理。

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快账用户5558 追问 2021-09-10 18:49

老师你好,感谢。我们之前那个会计做的账直接就做成本了,但是这样的话还有其他成本,到时候都不知道要付给那个公司多少钱了。不过有做分摊表,所以也知道要给多少钱,但是会计分录直接做成本好像就不合理,根本不好查看欠那个公司多少钱

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齐红老师 解答 2021-09-10 18:53

同学你好,是的,直接做成本确实不合理,以后你可以了解清楚之后,自己确定怎么做。

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同学你好,结算后收到对方公司的分摊票据,借,工程施工等科目,贷,银行存款等科目。做成本时,可以拿对方的发票复印件,费用分摊表,收款收据处理。
2021-09-10
通过其他应收款核算,凭医药费发票。
2023-12-05
你好!收款时 借银行存款 100 贷主营业务收入 70 营业外收入或其他业务收入2.4 其他应付款27.6
2024-05-16
产生的原因是付少了? 还是计提多了?
2024-11-25
同学你好,关于成本核算的,第一步,这批重量的黑件所对应使用的锌这个金属的耗用量,第二步,根据以往历史数据,放一次盐酸和水,大概是可以使用几次,把这个成本要大概算下,第三步,就是些其它的费用,像人工费用,或是其它耗用的材料费用;
2021-07-23
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