主要是根据企业缴税的多少,间接反映的企业的经营规模,以及年收入大小,在信用贷款时,金融机构和非金融机构根据上述数据核定企业的贷款金额。
老师,请问一下,听说可以通过缴税或者是纳税信用申请贷款,具体情况是怎么样的?
老师 麻烦问一下我的报名主页显示 请等待报名点审核您的个人信息,网上缴费是您的基础信息或照片未通过审核,不能交费,是什么情况?审核什么时候可以通过
老师,你好,我这边是才注册的个体工商户, 今天去税务局申请发票时那边的人怎么说月收入超过3万都要交个人所得税,可是我听别人说月不超过9万不用交税这两者的说法怎么不一样?请你帮我解答一下
老师,请问企业之间,可以借款可以是一年以上不?并且是无偿的?有没有税务风险?以上听说什么超过一年的借款要交20%个人所得税?是怎样情况?谢谢了
请问老师,专管员说大数据反应我家应纳税额和已纳税额不符,让我自查19年至2023年8月31的税额编制成表,并写情况说明,想问一下这个有没有模版,或者请老师给说说应该怎么写。请报表和情况说明分别说一下。我估计是我有异地预缴税款的原因,这个金额电子税务局没有带过来。
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?