同学您好,您问的是什么分录?
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
出完报表再申报企业所得税,企业所得税还需要计提吗?
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B公司长期投资A公司,B公司100%控股A公司,A公司一直处于亏损状态,现并已注销。请问B公司的账务会计分录怎么处理?A公司已投资B公司80万元。
20200-2024老板提供的工资表不对当年工资已全部申报了个税,导致财务报表生产成本和应付职工薪酬过高,请问如何处理
农民卖稻谷开发票会产生税款吗
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老师你好!企业为一般纳税人生产企业,今年8月被税务稽查,补23-24年度账外收入合计300万,更正23及24增值税及所得税申报,问题是25年账怎么补记,补的往期无票收入,25年8月后是否可以开票红冲前期无票入账的数据,对应成本暂估入库,25年要是回票是否可以冲暂估入库,更正23里24所得税报表成本是否调增。
就是这个
你这重点是事情是怎么产生的?
我也不知道,是老板给我回单
这应该是你缴纳税款的回单,借:应交税费-相关税费 贷:银行存款
你是新去的会计吗? 你看一下纳税申报表
借:应交税费-代理国库税收收缴 贷:银行存款,就可以行吗?
这个 建议你还得从业务上 抓取单据 目前仅仅靠这个是不可以的 做账不连贯;
是新注册的公司,我也是新手,不懂怎么做
从这个单据 我只能告诉你是缴纳税款的; 但是您这边是具体缴纳什么的,我就无法得知,需要你查看公司纳税申报表;
我在纳税申报里面查询到了就是增值税和城市维护建设税
嗯嗯 那你看一下金额对得上就是的了;
嗯嗯,对得上
那就是的了 恭喜您 找到问题突破口了
我可以把查询到的结果打出和回单贴在一起,做凭证吗?
可以的童靴 这样 原始凭证更加齐全了呢
谢谢老师
嗯嗯,不客气的哦;童靴
老师,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。最后面这个三级科目明细,我不太理解什么意思?请老师解释一下,为什么是未交呢?不是交了吗?
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这是月末将应交增值税科目下的税额结转到未交增值税里面去; 次月缴纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款