你好,你是借银行存款贷其他应付款吗?
你好老师 去年我把其他业务收入 记成了其他应付款 现在怎么调整
2021年错把其他应收款计入了其他应付款,2022年发现了,怎么做调整分录
跨年怎么调整 20年借其他应付款和其他业务收入挂错名字了 现在怎么调整
老师你好,在2022年初始建帐的时候,把其他应收帐款做到其他应付了,现在怎么调整
其他应付款不支付,也不想做营业外收入老师你好,我们新接了一家单位。账上现在有笔其他应付款调整去年的以前年度损益调整。是不是去年的税务年报要交企业所得税
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
这个业务开了发票吗?
借现金 贷其他应付款
没有开发票
借其他应付款贷,主营业务收入、应交税费做到今年里面。
好的 谢谢
不用客气 工作愉快