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老师第一问的分录,为什么当时不先做进项,然后再进项转出呢!而是都入当期损益!

老师第一问的分录,为什么当时不先做进项,然后再进项转出呢!而是都入当期损益!
2021-09-12 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-12 17:52

你好,那样账面比较麻烦,这样的话只要在申报表上做进项税转出就可以了。

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快账用户1990 追问 2021-09-12 17:53

那为什么第二笔就价税分离!

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齐红老师 解答 2021-09-12 17:53

你好,我这里看不到第二笔是哪只的哪一个。

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快账用户1990 追问 2021-09-12 17:55

请老师查看!

请老师查看!
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齐红老师 解答 2021-09-12 17:58

你好!发票认证时,他做了价税分离,后期还是做了税转出,转入了商品的原值。

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相关问题讨论
你好,那样账面比较麻烦,这样的话只要在申报表上做进项税转出就可以了。
2021-09-12
进项税额不需要进入以前年度损益
2022-02-16
你好!不是直接扣除的。
2022-05-31
你好,之前的分录不变,金额是负数红冲,然后你抵扣当月的正数销售额,你增值税抵扣了,附加税跟着抵扣,就不需要再缴纳了,也不能单独给你退了。
2023-01-10
您好!这个你现在借管理费用—业务招待费等 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出
2022-02-21
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