同学您好,那您直接缴纳的时候再同时补计提一笔
请问小规模企业2019年9月没有计提个税,导致2020年应交个人所得税科目借方一直有余额,应该怎么调账
老师上个月没有计提直接预缴了导致应交税费科目部分借方有余额怎么处理
老师上个月没有计提直接预缴了导致应交税费科目部分借方有余额怎么处理 在8月重新加一张单纯计提的凭证吗
老师问一下,我去年预缴了一笔税金,但是没有计提导致去年年底应交税费的借方有余额。今年补提,我需要用以前年度损益调整这个科目去调账吗,分录怎么写?
去年交了印花税,漏计提税金及附加,直接做了借应交税费,贷银行存款。 导致科目余额表应交税费借方一直挂着这个数。 现在要怎么做分录给它平掉。
两家共用电,发票开给我们一家,对方交我们电费,还要我们给他开发票,如何记账?
老是这里为什么要加3‰呢
老师,我们买进来一个二手车,三千块钱,当时计入费用了,现在又三千卖出去,但是从系统里能看见我们公司开给个人一张三千的发票,这样是不是需要在附表一第一行13税率的货物及加工修理修配开具其他发票栏次啊
你好老师个体户经营超市蔬菜水果怎么算损耗
老师,请问子女教育专项附加扣除,两个孩子上学是不是就可以扣4000
老师,线上买东西,300元,付款时有红包减免了2 元,发票给开的300,我怎么做账
老师撤销勾选的发票,怎么在未勾选里面没有了呢
找郭老师,有问题咨询(其他老师不要接啊)
老师,残保金怎么做分录啊
你好老师,我们线上卖的产品产生的这个物流费用,如果开具专票的话可以抵扣进项税吗?如果抵的话是怎么核算呢?
这个凭证是7月的,七月开票了
我现在在做8月的凭证
就是7月份没有计提的是吧
是的老师
7月没有计提,直接预缴了,导致应交税费-应交城市维护建设税等借方余额有负数
现在在做8月份的账发现了这个问题,在想怎么补救
那您可以现在补计提