多计提了 出现了贷方余额 24.06和11.08
老师好,求助一下,我中途接账,之前是手工帐,7月份接的账,现在改软件账,录入的是6月底的期末余额,应交税费一直不平,不知道哪里原因,请帮忙看看
老师,我们公司有两个人挂在我们公司买社保,但是自己全出的,每个月交钱来公司,我们公司社保一个季度交一次,我看了之前每个季末都是平的,我这个月结着做期末多出余额了,麻烦老师帮我看看哪里的问题
老师问一下我现在该做8月份账了,复制的7月份表格做8月份账,怎样复制让7月末库存数,因为之前7月末库存数里设置了格式,怎样才能准确复制过来数字
老师帮我看下,我刚录完的6月期末也就是7月期初余额,图一为期末余额表。图二是我7月扣税的凭证,图三是我7月资产负债表,请老师帮我看看这样对不对?我总感觉我哪里错了
老师,我有一张7月份的增票进项不抵扣的,7月份账做了,但是因为搞错了没勾选,我在8️认证时勾选了进项不抵扣。还有,在8月份做账的不抵扣发票,因为看错在7月就做了进项不抵扣勾选。这样会不会有问题?
我是小规模纳税人 从个体转成企业的 之前大部分库存都是个体的没有入库发票 转企后2月份和3月份的销售几乎没有入库发票 都是3月底补回的 这种情况怎么做账
我有个供应商是对方先供了货物,但是要我这边先付款,对方才能开发票,要怎么做账
请问,公司 督导 职位是负责管理店长,几家店店长考核指标是毛利率、净利率等,那么,督导如果绩效考核,该怎么考核呢?几家店毛利率、净利率数 平均考核?还是有其他更好的方法?
老师,企业信息公示系统中的纳税总额包括个人所得税吗?
你好,我进货了。然后一直没开发票。五月份才给开发票。做4月份账,有收入。我要结转成本。我能把五月份开的发票坐在四月份账上吧。要不然我结转成本成负数了
你好,担保费,计入是管理费用吗?,二节明细是哪个科目
只要董孝彬老师回答,老师我们以系统为准就行可以吗?不管小票了,票也多,懒得去一个一个对,哈哈,我们怎么写分录
老师您好,开票的这个问题,第一,是个人开具给公司的,第二是公司开过来的,,,,两种对于税务风险合规上,哪种更好
老师您好,请问一下,公司是不是尽量规避个人抬头开过来的发票,没注意就涉及了个税的代扣代缴了
你好,制造业,加工铝材,销售是主收入,收到货款,借银行,贷应收账款 这家客户,又买了,辅助材料,粉料,借银行存款,贷其他业务收入,分录对吗?也是同一家打的款,如果直接减少应收款好像不对吧
老师我不大懂 麻烦了
109 122 你做了计提 应该什么时间交
老师,下个月交
那就对 下个月交 贷方余额正确的
老师,7月计提了,8月没做缴纳的分录
那你补就是了 借应交税费贷银行
老师我好像只交了8月的增值税没有交附加税
那你需要缴吗 不缴不计提
需要缴,附加跟增值税一体的,交了增值税没有交附加税,[捂脸][捂脸][捂脸]怎么办啊 老师麻烦了
你去缴了不就可以了 你为啥没有缴 申报错了吗 你得找原因
老师我交了附加税了
老师我现在搞不懂109跟122是多提的吗?
24.06 这个在哪里缴纳的
比如本月我开票了,然后本月应交税费进项-销项的余额(比如200元)那下个月直接交200就可以了,不用在对200计算附加了吧
咋不需要 只要交了增值税就得交附加税
24.06是对上个月销项-进项余额343.72提的城市维护建设税
那你缴纳的分录在哪里
我在想是不是销项-进项的余额,下个月直接缴纳就好,不用再对这个余额提附加了呢,现在在这个地方乱了
需要啊 需要交20的附加税 借税金及附加贷应交税费20 次月借应交税费贷银行20