多计提了 出现了贷方余额 24.06和11.08

老师好,求助一下,我中途接账,之前是手工帐,7月份接的账,现在改软件账,录入的是6月底的期末余额,应交税费一直不平,不知道哪里原因,请帮忙看看
老师,我们公司有两个人挂在我们公司买社保,但是自己全出的,每个月交钱来公司,我们公司社保一个季度交一次,我看了之前每个季末都是平的,我这个月结着做期末多出余额了,麻烦老师帮我看看哪里的问题
老师问一下我现在该做8月份账了,复制的7月份表格做8月份账,怎样复制让7月末库存数,因为之前7月末库存数里设置了格式,怎样才能准确复制过来数字
老师帮我看下,我刚录完的6月期末也就是7月期初余额,图一为期末余额表。图二是我7月扣税的凭证,图三是我7月资产负债表,请老师帮我看看这样对不对?我总感觉我哪里错了
老师,我有一张7月份的增票进项不抵扣的,7月份账做了,但是因为搞错了没勾选,我在8️认证时勾选了进项不抵扣。还有,在8月份做账的不抵扣发票,因为看错在7月就做了进项不抵扣勾选。这样会不会有问题?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
老师我不大懂 麻烦了
109 122 你做了计提 应该什么时间交
老师,下个月交
那就对 下个月交 贷方余额正确的
老师,7月计提了,8月没做缴纳的分录
那你补就是了 借应交税费贷银行
老师我好像只交了8月的增值税没有交附加税
那你需要缴吗 不缴不计提
需要缴,附加跟增值税一体的,交了增值税没有交附加税,[捂脸][捂脸][捂脸]怎么办啊 老师麻烦了
你去缴了不就可以了 你为啥没有缴 申报错了吗 你得找原因
老师我交了附加税了
老师我现在搞不懂109跟122是多提的吗?
24.06 这个在哪里缴纳的
比如本月我开票了,然后本月应交税费进项-销项的余额(比如200元)那下个月直接交200就可以了,不用在对200计算附加了吧
咋不需要 只要交了增值税就得交附加税
24.06是对上个月销项-进项余额343.72提的城市维护建设税
那你缴纳的分录在哪里
我在想是不是销项-进项的余额,下个月直接缴纳就好,不用再对这个余额提附加了呢,现在在这个地方乱了
需要啊 需要交20的附加税 借税金及附加贷应交税费20 次月借应交税费贷银行20