多计提了 出现了贷方余额 24.06和11.08
老师好,求助一下,我中途接账,之前是手工帐,7月份接的账,现在改软件账,录入的是6月底的期末余额,应交税费一直不平,不知道哪里原因,请帮忙看看
老师,我们公司有两个人挂在我们公司买社保,但是自己全出的,每个月交钱来公司,我们公司社保一个季度交一次,我看了之前每个季末都是平的,我这个月结着做期末多出余额了,麻烦老师帮我看看哪里的问题
老师问一下我现在该做8月份账了,复制的7月份表格做8月份账,怎样复制让7月末库存数,因为之前7月末库存数里设置了格式,怎样才能准确复制过来数字
老师帮我看下,我刚录完的6月期末也就是7月期初余额,图一为期末余额表。图二是我7月扣税的凭证,图三是我7月资产负债表,请老师帮我看看这样对不对?我总感觉我哪里错了
老师,我有一张7月份的增票进项不抵扣的,7月份账做了,但是因为搞错了没勾选,我在8️认证时勾选了进项不抵扣。还有,在8月份做账的不抵扣发票,因为看错在7月就做了进项不抵扣勾选。这样会不会有问题?
考证一年了,怎么继续教育呀,这个是必须要学的吗
老师红冲主营业务成本 用红字 还是反方向冲
老师你好! 制造业,有一千产品,怎样做分摊人工和制造费用的分录?
老师,上次去税局发票提额,专管员让我把公司经营场所租赁合同拿去,我说好,现在提额度完成了,我给他送不送租赁合同?他说我们季度房产税交的少,房产税3元,土地增值税31.88元。
我是商贸批发类的公司为什么有的公司开过来的发票,然后弄个千克,后面又括括号弄个公斤呢?我出的时候要跟着他一模一样吗?
我们公司是劳务公司,很工地上的工人也就是临时工不签合同,有问题没?
老师,自然人股东把股份卖给A公司,认缴750万,已实缴了700万,A公司平价购股份,打款给自然人股东750万的话,缴个税是按多少缴呀
固定资产5月买入,累计使用月份1,累计折旧期间0这样对吗
结转制造费用,结转本月耗用的原材料,结转生产成本,结转本月销售成本的会计分录是?
老师,我这边分公司有一笔工资(分公司申报个税)今天必须付出去。可是银行卡限额了,付不了。我是用总公司先帮分公司支付好(分公司不用报企业所得税,都是总公司一起申报)?还是我自己个人的先付出去,明天分公司再还我?
老师我不大懂 麻烦了
109 122 你做了计提 应该什么时间交
老师,下个月交
那就对 下个月交 贷方余额正确的
老师,7月计提了,8月没做缴纳的分录
那你补就是了 借应交税费贷银行
老师我好像只交了8月的增值税没有交附加税
那你需要缴吗 不缴不计提
需要缴,附加跟增值税一体的,交了增值税没有交附加税,[捂脸][捂脸][捂脸]怎么办啊 老师麻烦了
你去缴了不就可以了 你为啥没有缴 申报错了吗 你得找原因
老师我交了附加税了
老师我现在搞不懂109跟122是多提的吗?
24.06 这个在哪里缴纳的
比如本月我开票了,然后本月应交税费进项-销项的余额(比如200元)那下个月直接交200就可以了,不用在对200计算附加了吧
咋不需要 只要交了增值税就得交附加税
24.06是对上个月销项-进项余额343.72提的城市维护建设税
那你缴纳的分录在哪里
我在想是不是销项-进项的余额,下个月直接缴纳就好,不用再对这个余额提附加了呢,现在在这个地方乱了
需要啊 需要交20的附加税 借税金及附加贷应交税费20 次月借应交税费贷银行20