你好 借 管理费用 贷预付账款
(1)支付本月应该承担的水电费450元 2)本月支付下年度保险费600 000元 (3)摊销应该由本月承担但在上月已经支付的门卫房租金300元 (4)摊销应该由本月承担但下年度支付的办公室租金80 000元 (5)本月支付上年度已经摊销的设备修理费100000元 6)计提本月应该承担的设备折旧费750 000元 (7)本月应计佣金收入560元,预计到下月才能收到现金 (8)收到上月提供劳务收入240元 (9)本月销售商品,并收到货款1 500 000元 (10)本月销售商品900000元,发票已开出,货款尚未收到 要求: (1)根据收付实现制和权责发生制,分别确定本月的收入和费用。
计算并分摊应由本月负担的办公用房租金50 000元(上年向B公司预付本年办公用房租金600 000元,每月分摊50 000元)。 这个分录该怎么写
公司用银行存款48,000元预付今、明两年的办公用房租金;月末,摊销应由本月负担的租金2,000元。要求写会计分录
某企业本月发生各种制造费用如下: (1)计提本月车间使用的固定资产折旧,共计40 000元。 (2)车间领用一般性消耗材料,其实际成本为5 000元。 (3)支付本月固定资产租金4 000元,以银行存款支付。 (4)以现金100元购买办公用纸。 (5)车间办事员王某报销差旅费1 500元,预借款为2 000元。 (6)应付车间管理人员工资6 000元。 (7)车间领用活扳手,价值12 000元(该厂低值易耗品采用分次摊销法,分6个月摊销)。 (8)车间支付本月设备租金3 000元,以银行存款支付。 (9)本月职工薪酬1200 000元,其中行政管理人员170 000元,车间管理人员30 000元,生产工人1000 000元( 甲产品生产工人650 000元,已产品生产工人350 000元)。 (10)分配本期制造费用。 请根据以上活动制作会计分录。
老师好,请问,我厂房是租的。现在我又转租一部分给B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分摊租金收入每月3000元,还用按月分摊这个租金成本吗? 我租进来时 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金摊销分录:借 制造费用——租金10000,贷 预付账款——租金10000 现在租给B公司,每月做租金收入: 借 预收账款——租金3000贷,其他业务收入——租金3000, 还必须做这个的租金成本吗? 我自己租进来时 ,已经每月都做进“制造费用——租金” 里了,
老师,给出纳转的备用金是计入其他应收款出纳,还是库存现金出纳
老师你好!我们是招投标代理机构,评标专家给我们评标我们需要支付劳务费,对方需要开增值税,可是对方一年才能开具12张发票,这个我们要怎样处理了,先给对方转账年底统计金额联系专家开票吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,是不是个人所得税汇算需补金额未超400的不用补税,这个汇算补了的可不可以申请退?谢谢
老师,“上一年度1月、6月、12月份的营业收入确认凭证及原始单据证明资料(1月、6月、12月若存在无营业收入的情况,提供营业收入占比较大3个月份的凭证及原始单据证明材料)”,请问这个要求是要提供所有收入的原始凭证吗?
预付账款写二级科目写什么好?
预付。预付账款你原来挂账那个明细不变。