你好 ; 这个 采购是需要交纳印花税的
老师,税局核的印花税是借款合同的,我们公司发生了购销业务,只核了一个借款合同的印花税,我们是不是不用交购销业务的这个印花税了
我们和农户采购家禽粪便,去税务局代开发票了,交给税务局的购销合同,这个购销合同要交印花税吗?
请问一下,我们去税务局代开专票租赁费用的,需要缴纳购销合同印花税吗?
老师,我们公司是一家电池光伏销售公司,签订的销售合同都交合同印花税,那采购合同要交印花税吗?会计摘要怎么写?销售合同和采购合同交印花税在一个地方,一个选项吗?都是合同印花税吗
供应链服务公司代客户采购,因为存在垫资,厂家把发票开给我们,我们再开发票个客户,商品部分按照厂家的含税价平价开给客户,采购执行费用开服务费的模式,想咨询下这种可以吗?合同是签销售合同还是签代理采购合同?如果是签代理采购合同,那么要交印花税吗,开票中很多是商品还是说按发票来报印花税?
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师,增值税有税要交,但是跳转附加税时,应缴税额没有数据,也就是不用交附加税吗?
你好 ; 你增值税有缴纳 。 你是一般纳税人还是小规模纳税人? 是否季度超过45万普票的 要求
一般纳税人,我看好像是有增值税的留抵税额
你好 ; 留抵的话。 那你就可以用留抵进项税抵减 税费的。到时你附加税就减免了