同学你好 对的 是这个金额哦
老师,我公司是一般纳税人,属于商贸企业,8月进项专用发票不含税金额5734.51元,增值税额745.49元。 8月销项增值税专用发票不含税金额6967.25元,增值税税额905.75元,需要认证增值税专用发票, 8月进项发票不够抵扣增值税销项,我可以用1月份的一张增值税进销专用发票抵扣吗
#提问#老师 您好,我想问一下,算增值税留抵退税额时,那个已抵扣的增值税专用发票注明的增值税含是专票我认证了最后却转出的金额吗?
老师,退留抵税时,系统预填的2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用发票(含带有增值税专用发票字样全面数字化的电子发票注明的增值税额,怎么没带出来自己计算的高铁票的税额呀?这个是要自己手动填吗
老师,我想问一下,企业本月需要退税,需要先申报增值税,有留抵才能退税,那我认证发票的时候,是否留抵税额大于退税额就可以
老师好,请问出口免税的货物,采购时的进项增值税专用发票,这笔业务的增值税是即不征税也不退税的,请问这个增值税专用发票抵扣时,怎么处理?是抵扣认证还是退税认证?
老师好,甲房地产公司,小企业会计准则,甲是乙的股东占25%,汇算清缴要勾选201吗?甲股权平价转让了,无收益损失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心点到月末处理怎么撤回
老师,只有预收好银行余额,关键是预收和银行存款余额不一致,怎么中途建账
老师,起初建账,只有银行余额,还有会员预收余额,不知道对标账户,怎么建账
小规模纳税人可以开具1%税率的专票吗?取得该专票是否可以抵扣进项税?按差额征税的劳务派遣费可以开具专票吗?取得该专票能否抵扣进项税呢?
老师,您好!股东借款20万,年前会还回来,这个会涉及到利息吗?
老师,你好,加热本月25号左右公司要辞退一位员工并当天支付工资,这个人的个税是在本月报税还是在下个月(6月)报呢?因为25号也已经过了本月申报期了,这个有没有什么硬性规定?
老师,个体工商户用不用报个税?
郭老师,请教您,汇算清缴时,资产计税基础?税收折旧1,摊销额,这两个栏次填的对吗?
配送学校的食材,然后买了一些切割设备给学校,那入账怎么做
意思是含我认证但却转出的进项税额了?
对 这个要转出的哦
老师 您的回答我不是太明白
就是直接进项转出不能抵扣的进项
就是算留底税额比例的时候那个专票进项税额是不含我认证了但是转出了的那部分进项税额的?
转出了就不含在留抵里面了