从所得税角度来说,这个是有一定道理的,专票抵扣了,不含税金额计入成本,所以成本金额少了,利润总额就高了,会多缴纳所得税的问题

老师,一般纳税人增值税专票发票抵扣了,反而亏,因为多交企业所得税(看到抖音说的),是这样吗,老师能举例么
老师,我有点迷糊,如果一般纳税人拿到增值税专用发票进项票,那是可以抵扣增值税,做分录的时候计入成本,这样企业所得税也会减少吗?
老师好,个体户可以开增值税专票给一般纳税人企业吗?听有人说可以开,而且发票不用交税,是这样的吗?可不可笑?
老师你好,如果我增值税进项费用发票,不抵扣企业所得税,因为费用多了剔除,那我这张票可以抵扣增值税进项税额吗?还是说企业所得税自己剔除不抵扣就跟着增值税也不能抵扣啊?
老师 我们一般纳税人 月收入200W 我们取得了专用发票 200w这样只能抵扣进项是吧 那能抵扣企业所得税的成本费用吗
数电发票上面的单位没有写米字会不会影响抵扣
老师,建筑公司做广告材料,开票怎么开呢?
老师销售农机的公司,可以把货底子也就是以前年度积压的设备不开票便宜处理掉吗
公司做广告制作,发票开什么名称呢?
比方说材料占比40%,,那么40%+60%就是给客户的价格。然后10%税点点是需要付给供应商的。问,现在已知收入价格,怎么计算收入和客户拿几个点。才能补足我那40%10个点的成本。
固定资产是在哪里录的
您好老师,打扰了,有空回复就行。 法人和股东还有员工,拿的备用金,可以用年终奖应付职工薪酬抵销其他应收吗?
上期出口退税数量报多了怎么办?
12月31号,账面其他应付款借方还剩500万,以前年度年底都清掉的,今年非得到最后一天操作,老板限额了,这个是公司转给老板的钱,现在31号没弄干净,后面怎么办呢?不知道老板还会不会清掉,挂账面上的话会设计20%个人所得税的吧,会被当做是股东分红,除了这个还会涉及什么税费吗? 可以弄成借款吗,但是这个钱是25年发生的,这个借款也要算一整年度的借款利率了吧,只是年底还没还完
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
不抵扣成置留票
你为什么不抵扣呢,你不抵扣,不用交增值税吗
我是在研究怎么样情况更省钱,更合理合法
(抖音)说企业资产在两千万,人数在200人,年利润在301万,今年发生一笔运输费1万元,到手的是9%专票,此时想抵扣增值税,企业所得税缴接近75万元,不抵扣增值税,企业所税需缴22万元
老师,是不是在哪个条件确实是这样???
这个是因为你的资产,人数,利润总额临近小微企业的指标,把利润总额降到300万以下可以享受小微企业所得税优惠税率,这种是临近指标的企业可以这样考虑
哦,好的,谢谢老师!
好的,客气,帮到你就好