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老师,本月收到了一张雇主责任险的红字发票,该保险费4月份买的,4月收到发票计入了长期待摊费用,并每月摊销了,现在要怎么账务处理?因为要退掉其中一部分保险,所以将原来购买的开红字发票了,后面再按退掉部分以后的金额再重新开票?要怎么账务处理? 谢谢老师

2021-09-14 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-14 13:51

你按照红票冲减长期待摊费用,之前不用调整

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快账用户4529 追问 2021-09-14 14:02

4月银行付款了,现在保险退回来了退保部分的款

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快账用户4529 追问 2021-09-14 14:04

就这个业务该怎么做分录?

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齐红老师 解答 2021-09-14 16:18

借银行存款 贷长期待摊费用

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你按照红票冲减长期待摊费用,之前不用调整
2021-09-14
同学您好,您可以按原来分录做个负数分录,然后再按重开对的发票做,或者两份发票合在一起做,也就是按差额做就可以,借其他应付款借销售费用负数进项税额负数
2021-02-23
借其他应付款4000 借劳务成本-3773.58 贷应交税费应交增值税进项转出 借劳务成本 进项 贷其他应付款
2024-10-18
不需要调整,直接做今年的业务就可以 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项税额(红字) 货品退库 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2022-04-15
不是,这个冲红的记账凭证 这个发票联和记账联,都贴后面,客户退回来的这张错误的发票联贴之前蓝字后面或者是贴红字分录后面可以,这个申报是蓝字加红字去申报,这个是减掉之后去申报,要是负数话,这个直接0申报,之前有学员反馈问过税局负数话这个直接0申报了
2020-09-15
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