你好,做进项税额转出。借原材料等负数金额 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷应付账款负数金额

您好,我公司收到一张发票已经抵扣了,然后年底对方要折扣给我们,叫我们协助开张信息表他们开张红字折扣发票,那我已经抵扣的了,又对方有张红字发票,我怎么申报的?
开的专用发票已经抵扣,然后对方又开了一张红字冲红专用发票过来,进项怎么抵扣
增值税专用发票,那个开红字发票不是写申请书吗,如果对方没有抵扣,咱就把那个蓝字发票收回来,然后开红字发票冲红写申请书,然后开红字发票,这个我知道,但是如果对方抵扣呢?如果对方已经入账了,抵扣了,是不是咱们就不用把原票收回来了,然后咱们开红字发票,对方已经入账了,咱就原票是不是收不回来了,这个情况我没遇到,怎么办?
对方发过来的红字增值税专用发票信息表(对方已经抵扣),我们是全电发票,应该怎么开出红字发票
老师晚上好!公司取得一份专票7月已经做进项抵扣了,这个月开票方又要求作废发票,做冲红。进项抵扣后,又冲红的账怎么做?
应发工资含个人代扣社保部分吗
跨年收到的专票,还未年结账,可以知道准确税金是多少,税金部分可以临时挂个科目,在上年入账。税金不挂账,借贷方不平
老师怎样可以知道公司有没有实缴注册资金?
老师,向您请教一下,小规模公司,11月份开票后超过500W,变成一般纳税人,本次四季度的报表该如何申报呢?
暂估了成本,借方:主营业务成本,现在收到发票,怎么做账
购买的印刷品*手腕带怎么入账?
老师,请问一下,建筑公司,没有销与进,有11个人,每个月进行1000多的工资申报,但是实际报表他又没有做这个工资,那我现在填企业所得税,季末从业人数,还可以填11吗
想问一下,进项发票之前已经抵扣了,现在要红冲,分录怎么做
老师 我想问下做的广告牌5百多块钱是不是开了发票转到对方公户和我付他在走报销是一样的
老师,我们这边采购维修材料,剩余的没用完,要卖出去的话,账务上要怎么处理,是不是需要跟采购的材料明细一一对应才行,买的时候是直接进成本,没有做出入库处理