同学,你好 红字发票,做负数分录 蓝字发票,重新做账

开的专用发票已经抵扣,然后对方又开了一张红字冲红专用发票过来,进项怎么抵扣
我们企业前几个月来过一张专票,有错别字,对方已抵扣,我们这个月又重新开了一张正确的专票,我们也收到对方企业开具的红字专票信息表,我应给怎么往下操作
老师,对方开过来一张专用发票,我公司没有抵扣,但是入了去年的账了,现在需要对方红冲重新开,我们需要给他退票吗?
我在2021年一月抵扣了一张专票,这张发票我没入账退回去了,但是对方冲红发我我抵扣了,我现在怎么做
红冲了一张发票,选的销售方申请,直接开了信息表开了一张红字发票,但是过了几天购买方那边又说这张他们已经抵扣了,他们抵扣了,我也红冲了,这是咋回事,我怎么弄
但是当时贷方是银行存款
同学,你好 没关系的
银行存款科目也做负数吗
同学,你好 是的,做负数