你好 借 银行 销售费用 贷收入 应交税费
老师您好,我们公司是餐饮公司,然后老板的朋友来开了一张发票,实际他未消费,于是我们把钱私下退给他了,也就是帮他虚开了一张发票,请问会计分录怎么做啊
老师你好,就是在餐饮行业,就是消费满1000减100的活动,实际实收900。怎么做会计科目?
餐饮一般纳税人,每月营业收入1000万元,现发生设计费100万元,可以在一个月里面做管理费用-设计费100万吗。 还是说要分3年摊销,做的科目不是管理费用,而是做主营业务成本? 前两天在这里的老师回答说餐饮企业做主营业务成本,要分3年摊销。 不是很明白为什么餐饮企业就要把设计费做主营业务成本,做管理费用不可以吗?一个月收入1000万,这100万不能在一个月或一年内摊销吗?为什么要3年吗
老师,收到客户活动充值1000元,在客户下订单的时候,全款返款,例如订单2000元,实际只再收客户1000元就行。 这个第一步收1000的时候,计入,借银行贷应收 第二步,再收1000,计入借银行1000借销售费用~活动费1000贷主营收入? 请问第二步该怎么正确做科目?
老师,我们赠送的耗材,我们开票视同销售,我这样做账及报税对吗?借:主营业务成本 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额) 然后季报正常申报,在汇算清缴的时候再把视同销售的收入调增。这样对吗?
老师我想问下 我们公司购买电脑 个人代缴的增值税 税务局开了完税证明 这笔增值税要计入购置成本吗
去年财务报表资产负债表与利润表的勾稽关系计算出来发现不对等,经查发现是财务费用中的利息收入分录问题,年报已经报了 现在要怎么调整呢
未分配利润有7万,要怎么调账才能股转时不用交税?
老师,想咨询您一下,我们公司属于子公司也不是分公,账在母公司做,不独立核算账务,现在工商年报让填数据不让填0怎么处理呢
请问老师,2023年开具的单位硬化路面的发票,由于工作失误,财务没有发现这样发票,顾做到往来账了,2025年因为处理往来账,又发现了这张已经在2023年就开出来的发票,现在如何账务处理?
人力资源外包和劳务派遣公司甲方支付给员工的福利费,采购福利收到的专票可以抵扣
老师好,企业享受研发费用加计扣除的被查资料 (1)自主、委托、合作研究开发项目计划书和企业有权部门关于自主、委托、合作研究开发项目立项的决议文件; 是指的立项申请书吗?如果立项申请书最下边最后一栏有项目审批负责人签字可以代替决议文件吗?
我想问一下,上面有个所选非批扣跟批扣是什么意思?
公司临时工没有签合同那种工人,要申报工会经费和残疾人保障金不