你好 ; 你是要支付款的时候要扣除这个2000元金额是吗? 那开折让发票红字没有
老师好,我公司在供应商那里购进一批材料款已付,我们发票也入账了,最后发现有些有质量问题的金额有8000元,有问题的材料供应商也不要了,我们准备在下第二次20000元的货款里减去这个8000元,请问老师,他们是要开20000万的发票给我们,还是只要开12000的发票来了呢?为什么?
老师你好,供货商提供我们的产品货款22000,发票已开过来,但是因为商品质量问题我们公司实际付货款20000少付了2000这差额我要应收款怎么记账才平账?谢谢!
请问老师,我们因质量问题扣供应商货款1500元,这个分录怎么写啊?借应付账款1500贷是什么呢?
老师,供应商的货有20000元是物料品质问题,要扣款,这个20000元进什么科目
老师,我们假如扣供应商的质量罚款,可以直接在我们付的货款中扣除嘛?比如要付200元,但是出现质量问题,扣50元,只支付供应商150元 ,50元给供应商开质量罚款收据 可以这样嘛?
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
老师开了
你好开了的话。 你做账 借应付账款贷库存商品 处理 。
老师,如果没有开折让发票怎么处理
你好没有开话的 你支付的时候 :借应付账款 贷银行存款 营业外收入