您好 请问装修一共就真这么多金额么
老师,向您请教一个问题。公司2018年12月有一笔主营业务成本做了长期待摊费用并且做了长期摊销,当时银行支付了款项未挂往来单位。 2020年11月需要调整分录做主营业务成本并加上往来单位。 2018年做的分录是借方:长期待摊费用 应交税费-应交增值税进项税额 贷方:银行存款 请问一下这个分录长期待摊费用应该怎么调整至主营业务成本并且挂上往来单位呢?谢谢
老师,办公室消防改造在4月付款12935,并开了专用发票12935,6月付了尾款12935,也开了专用发票12935,当时老师,让我做分录:借长期待摊-装修费11866.97 应交增值税-进项税1068.03 贷:银行存款 12935 借:长期待摊费12935 贷:其他应付款-暂估款 12935,请问对吗?6月尾款怎么做分录
老师你好!这张集成吊顶的发票能计入长期待摊费用吗? 分录: 借:长期待摊费用13097.35 应交税费/应交增值税/进项税1702.65 贷:应付账款14800 等办公楼装修完成再摊销,谢谢!
一般纳税人公司装修花了98万,计入长期待摊费用,借长期待摊费用,应交税费-应交增值税(进项)贷:应付账款 装修好后摊销,每个月摊销多少,规定是几年的摊销期
老师 办公楼装修 先支付25%的进度款 能不能先计入:借:长期待摊费用-装修费 应交税费-应交增值税( 进行税额) 贷:银行存款 到最后竣工结算 在进行摊销
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
补充去年的银行借款,漏记录,应怎么做分录
老师好,如果不想让小股东分走利润有什么好办法,提取盈余公积可以避免吗,请勿重复接单
老师你好!7月份已采购了一部分材料合计金额620800元,计入了长期待摊费用科目。9月份集成吊顶发票101199元,大理石板材416762.6元。谢谢!
那可以这样账务处理的
老师你好!分录 借:长期待摊费用13097.35 长期待摊费用86637.17 应交税费/应交增值税/进项税12965.48 贷:应付账款/如通97900 应付账款/美筑建材14800 摘要栏写集成吊顶费、购黄金钻? 黄金钻也是装潢材料吗?谢谢!
这样写可以的 黄金钻应该也是装潢材料
老师你好!这张地垫的发票是否也可以计入长期待摊费用,还是需要计入其他科目?谢谢!
老师你好!上方的发票是否可以直接计入管理费用/办公费?谢谢!
是可以计入管理费用-办公费科目
老师你好!这张发票不是开的公司抬头,而是写的车牌号,车子是公司的,可以报销入账吗?谢谢!
退给对方重新开具 不是公司抬头发票 不能企业所得税前扣除